Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Aquisição de 265(duzentos e sessenta e cinco) galões de água mineral sem gás, com 20 litros de capacidade, sem vasilhame. A pedido da Gerência de Almoxarifado (Processo 00576/2013)
03.489.027/0001-88
2013NE001983
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05/07/2013 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de ferramentas e peças para reparos, usado em varios setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00583/2013)
83.873.935/0001-00
2013NE002015
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05/07/2013 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de ferramentas para reparos, usado em varios setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00583/2013)
83.873.935/0001-00
2013NE002017
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05/07/2013 | Ver |
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DESIGNER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Aquisição de ferramentas e peças para reparos, usado em varios setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00581/2013)
08.253.862/0001-38
2013NE002020
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05/07/2013 | Ver |
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COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de ferramentas e peças para reparos, usado em varios setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00580/2013)
00.718.661/0002-38
2013NE002023
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05/07/2013 | Ver |
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EDITORA JORNALISTICA NOVOESTE LTDA
Assinatura anual do JORNAL NOVOESTE, para atender o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal. (Vigência julho/2013 a julho/2014). A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2013. (Processo nº 00601/2013)
01.114.830/0001-02
2013NE002038
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05/07/2013 | Ver |
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F ALIPIO LTDA
Assinatura anual do JORNAL DESTAQUE REGIONAL, para atender o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal. (Vigência julho/2013 a julho/2014). A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2013. (Processo nº 00611/2013)
10.556.064/0001-27
2013NE002051
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05/07/2013 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2013NE002750
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05/07/2013 | Ver |
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RITA DE CASSIA COSTA
Folha de pagamento suplementar, referente ao mês de junho/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.130.039-**
2013NE002751
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05/07/2013 | Ver |
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LUIZ HENRIQUE MACHADO
Despesa referente ao pagamento de 1/3 a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de julho/2013, em anexo.
***.112.259-**
2013NE002752
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05/07/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2013, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-00.
04.831.420/0001-70
2013NE001247
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04/07/2013 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças), de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Dispensa de Licitação n° 081/2012-CDD e Contrato CL n° 010/2012-01.
90.347.840/0009-75
2013NE001384
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04/07/2013 | Ver |
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WALDEMIRO CASCAES
Despesa com locação do Edifício João Cascaes localizado na Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis/SC, contendo 1.923 m2 distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da Alesc, conforme Dispensa de Licitação n° 008/2010 e Contrato CL n° 062/2010-03.
***.136.449-**
2013NE001386
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04/07/2013 | Ver |
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DILMA BORN MACHADO
Despesa com locação do imóvel localizado no Ed. São João, Rua Vitor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis/SC, com 636 m2, integrado pelos conjuntos n° 001, 002, 003, 004 e lojas 001 e 002, conforme Contrato CL n° 014/2012-01.
***.730.389-**
2013NE001387
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04/07/2013 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Pregão Presencial n° 006/2012, Contrato CL n° 013/2012-01.
04.848.808/0001-84
2013NE001388
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04/07/2013 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio CL n° 004/2008-03.
04.803.229/0001-15
2013NE001402
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04/07/2013 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio CL n° 004/2008-03.
04.803.229/0001-15
2013NE001402
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04/07/2013 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 55 veículos (07GM Vectra, 07 Honda/Civic, 39 Toyota/Corolla, 02 Chevrolet/Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e forneceimento de peças, conforme Pregão Presencial n° 020/2011 e Contrato CL n° 043/2011-05.
95.803.839/0001-74
2013NE001429
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04/07/2013 | Ver |
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TOP PARK ESTACIONAMENTO E RENT A CAR LTDA - ME
Despesa com locação de 40 (quarenta) vagas de estacionamento para veículos dos senhores parlamentares, de acordo com Contrato CL n° 006/2013.
03.989.566/0001-86
2013NE001520
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04/07/2013 | Ver |
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TRUEIT COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Despesa com 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL nº 006/2012-00.
08.881.145/0001-50
2013NE001580
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04/07/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.