Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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TRUEIT COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Despesa com 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL nº 006/2012-00.
08.881.145/0001-50
2013NE001580
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04/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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04/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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04/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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04/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85
2013NE001661
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04/07/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.
04.831.420/0001-70
2013NE001705
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04/07/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70
2013NE001760
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04/07/2013 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Elite, suporte e atualização da função Shadow ADD-ON, conforme Cláusulas 2.1.1 e 2.1.4 do Contrato CL n° 054/2010 e Termo Aditivo 02.
00.233.883/0001-80
2013NE001780
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04/07/2013 | Ver |
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J.A. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.
09.137.645/0001-45
2013NE001781
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04/07/2013 | Ver |
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J.A. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.
09.137.645/0001-45
2013NE001781
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04/07/2013 | Ver |
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J.A. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.
09.137.645/0001-45
2013NE001781
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04/07/2013 | Ver |
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MAKALU CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME
Contratação de empresa para serviço de consultoria na área de tecnologia da informação, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo 00586/2013)
07.437.959/0001-38
2013NE002010
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04/07/2013 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL
Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de junho de 2013, conforme documentos constantes do Processo n° 1088/2013.
95.951.950/0001-08
2013NE002030
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04/07/2013 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados vinculados a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de junho de 2013, de acordo com os comprovantes anexos, constante do Processo nº 1091/2013.
07.574.449/0001-02
2013NE002068
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04/07/2013 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados vinculados a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de junho de 2013, de acordo com os comprovantes anexos, constante do Processo nº 1091/2013.
07.574.449/0001-02
2013NE002069
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04/07/2013 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epígrafe, correspondente ao mês de maio de 2013, conforme documentos constantes do Processo DF n° 1028/2013.
04.794.681/0001-68
2013NE002072
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04/07/2013 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Fundo Previdenciário, no percentual de 11%, de acordo com o inciso II do artigo 8º e inciso III do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de junho de 2013, conforme comprovantes constantes do Processo nº 1090/2013.
83.882.498/0001-90
2013NE002076
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04/07/2013 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, referente aos meses de junho, novembro e dezembro de 2012, conforme Contrato CL n° 052/2010-03 e demais docs constantes do Proc. nº 1109/2013.
02.908.992/0001-85
2013NE002151
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04/07/2013 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-00.
16.368.451/0001-16
2013NE002152
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04/07/2013 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-00.
16.368.451/0001-16
2013NE002153
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04/07/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.