Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de ferramentas e peças para reparos, usado em varios setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00582/2013)
79.227.526/0001-69 2013NE002022
09/07/2013 Ver
IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de chaveiro em diversos setores deste Poder. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00602/2013)
82.531.104/0001-97 2013NE002046
09/07/2013 Ver
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Visita técnica para avaliação e orçamento de conserto de uma copiadora marca Canon, modelo IR105, tombamento 20700. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gráficos. (Processo nº 00544/2013)
01.084.671/0001-40 2013NE002196
09/07/2013 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de abril de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 1151/2013.
07.574.449/0001-02 2013NE002225
09/07/2013 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de maio de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 1152/2013.
07.574.449/0001-02 2013NE002226
09/07/2013 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-06.
09.422.606/0001-90 2013NE001390
08/07/2013 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.
00.530.341/0001-79 2013NE001397
08/07/2013 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.
00.530.341/0001-79 2013NE001397
08/07/2013 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-07.
00.530.341/0001-79 2013NE001397
08/07/2013 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com aquisição de serviços de apoio a atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo n° 01, cfe Contrato CL n° 040/2009-06, decorrente do Pregão n° 050/2009.
00.530.341/0001-79 2013NE001398
08/07/2013 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n°23/2012-00.
05.551.844/0001-44 2013NE001449
08/07/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001458
08/07/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001459
08/07/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
08/07/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
08/07/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
08/07/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE001460
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.