Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de parafusadeira para execução de serviços na ALESC. atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 374/2013)
79.227.526/0001-69 2013NE001294
09/07/2013 Ver
STARK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Despesa com locação de um gerador de energia de 100 KVA, montado sem contêiner, para uso em regime de emergência (stand by), incluso cabos, instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva, para guarnecer o CPD em caso de queda de energia, conforme Pregão Presencial n° 028/2012 e Contrato CL n°028/2012.
15.084.538/0001-07 2013NE001401
09/07/2013 Ver
SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Locação de edifício com 990 m2, quatro pavimentos (2º, 3º, 4º e 5º andares), localizado na Rua Silva Jardim, 319, Centro, Florianópolis - SC, ao custo de R$ 22,90 o metro quadrado, taxas e impostos, despesa de manutenção, incluindo do elevador, limpeza e segurança, conforme Contrato CL n° 011/2013-00.
78.274.727/0001-54 2013NE001432
09/07/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
09/07/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
09/07/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
09/07/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
09/07/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
09/07/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2013NE001462
09/07/2013 Ver
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE
Despesa com aquisição de leite integral, em embalagem tipo longa vida, marca Terra Viva, conforme Contrato CL nº 36/2012-00.
01.435.328/0002-84 2013NE001483
09/07/2013 Ver
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE
Despesa com aquisição de leite integral, em embalagem tipo longa vida, marca Terra Viva, conforme Contrato CL nº 36/2012-00.
01.435.328/0002-84 2013NE001483
09/07/2013 Ver
VIVIANE CORAZZA
Contratação da Sra.Viviane Corazza que ministrará palestra no "Seminário das Águas" na cidade de Chapecó nos dias 09 e 10 de maio de 2013. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Proc. nº 472/2013)
***.815.830-** 2013NE001626
09/07/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70 2013NE001760
09/07/2013 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.
06.333.995/0001-99 2013NE001791
09/07/2013 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.
06.333.995/0001-99 2013NE001791
09/07/2013 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondente ao Edifício São João, situada na Rua Victor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis - SC, locado por este Poder através do Contrato CL n° 014/2012-00.
82.508.433/0001-17 2013NE001851
09/07/2013 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondente ao Edifício São João, situada na Rua Victor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis - SC, locado por este Poder através do Contrato CL n° 014/2012-00.
82.508.433/0001-17 2013NE001851
09/07/2013 Ver
LOJAS UNILAR LTDA
Aquisiçao de tanque para lavar roupa, atendendo solicitaçao da Coordenadoria de Serviços Tecnicos. (Processo nº 545/2013)
07.804.877/0003-46 2013NE001870
09/07/2013 Ver
LOJAS UNILAR LTDA
Aquisição de utensílios domésticos para uso da zeladoria. Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 553/2013)
07.804.877/0003-46 2013NE001883
09/07/2013 Ver
DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
Aquisição de patch cord, para serviço de cabeamento lógico, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Proc. nº 558/2013)
00.111.511/0005-04 2013NE001892
09/07/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.