Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
DN COMUNICACAO LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Diário de Notícias (vigência fevereiro/2014 a janeiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 74/2014)
13.925.448/0001-68 2014NE000327
11/03/2014 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01 2014NE000491
11/03/2014 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01 2014NE000491
11/03/2014 Ver
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos sólido referente ao exercício de 2014, com desconto de 20%, conforme documentos constantes do Processo nº 0261/2014.
82.892.282/0001-43 2014NE000526
11/03/2014 Ver
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de taxa de coleta de lixo referente ao exercício de 2014 correspondente aos imóveis locados por este Poder, conforme Claúsula 3.1.1, dos Contratos Cl nº 039/2012-01 e CL nº 011/2013-01 e demais documentos constantes do Processo nº 0262/2014.
82.892.282/0001-43 2014NE000527
11/03/2014 Ver
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de IPTU referente ao exercício de 2014, com desconto de 20%, correspondente aos impóveis locados por este Poder, conforme Cláusula 3.1.1, dos Contratos CL nº 039/2012-01 e CL nº 011/2013-01 e demais documentos constantes do Processo nº 0262/2014.
82.892.282/0001-43 2014NE000528
11/03/2014 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/ Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n° 043/2011-10.
95.803.839/0001-74 2014NE000092
10/03/2014 Ver
TRUEIT COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Despesa com 1100 licenças de uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL n° 006/2012-02.
08.881.145/0001-50 2014NE000094
10/03/2014 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79 2014NE000142
10/03/2014 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79 2014NE000143
10/03/2014 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79 2014NE000143
10/03/2014 Ver
STARK ENERGIA LTDA
Despesa com locação de um gerador de energia de 100 KVA, montado sem contêiner, para uso em regime de emergência (stand by), incluso cabos, instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva, para guarnecer o CPD em caso de queda de energia, conforme Contrato CL n° 101/2013-00.
17.324.394/0001-36 2014NE000153
10/03/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000282
10/03/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
10/03/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
10/03/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
10/03/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
10/03/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
10/03/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.