Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DN COMUNICACAO LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Diário de Notícias (vigência fevereiro/2014 a janeiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 74/2014)
13.925.448/0001-68
2014NE000327
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11/03/2014 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01
2014NE000491
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11/03/2014 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01
2014NE000491
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11/03/2014 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos sólido referente ao exercício de 2014, com desconto de 20%, conforme documentos constantes do Processo nº 0261/2014.
82.892.282/0001-43
2014NE000526
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11/03/2014 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de taxa de coleta de lixo referente ao exercício de 2014 correspondente aos imóveis locados por este Poder, conforme Claúsula 3.1.1, dos Contratos Cl nº 039/2012-01 e CL nº 011/2013-01 e demais documentos constantes do Processo nº 0262/2014.
82.892.282/0001-43
2014NE000527
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11/03/2014 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com pagamento de IPTU referente ao exercício de 2014, com desconto de 20%, correspondente aos impóveis locados por este Poder, conforme Cláusula 3.1.1, dos Contratos CL nº 039/2012-01 e CL nº 011/2013-01 e demais documentos constantes do Processo nº 0262/2014.
82.892.282/0001-43
2014NE000528
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11/03/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/ Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n° 043/2011-10.
95.803.839/0001-74
2014NE000092
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10/03/2014 | Ver |
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TRUEIT COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Despesa com 1100 licenças de uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL n° 006/2012-02.
08.881.145/0001-50
2014NE000094
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10/03/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000142
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10/03/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000143
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10/03/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000143
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10/03/2014 | Ver |
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STARK ENERGIA LTDA
Despesa com locação de um gerador de energia de 100 KVA, montado sem contêiner, para uso em regime de emergência (stand by), incluso cabos, instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva, para guarnecer o CPD em caso de queda de energia, conforme Contrato CL n° 101/2013-00.
17.324.394/0001-36
2014NE000153
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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10/03/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.