Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assinatura impressa anual da Revista Veja (vigência fevereiro/2014 a janeiro/2015) para atender a Diretoria Financeira da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo 0036/2014)
44.597.052/0079-22 2014NE000200
17/03/2014 Ver
JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Notisul de Tubarão (vigência fevereiro/2014 a janeiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dóia Guglielmi. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 049/2014)
03.840.407/0001-15 2014NE000220
17/03/2014 Ver
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com locação de impressoras/ copiadoras digitais, coloridas, marca CANON, modelo Advance C9065 e seus acessórios, conforme Contrato CL nº 036/2011-03.
01.084.671/0001-40 2014NE000243
17/03/2014 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.
00.530.341/0001-79 2014NE000249
17/03/2014 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.
00.530.341/0001-79 2014NE000249
17/03/2014 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.
00.530.341/0001-79 2014NE000249
17/03/2014 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.
00.530.341/0001-79 2014NE000249
17/03/2014 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30 2014NE000253
17/03/2014 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30 2014NE000253
17/03/2014 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04
04.191.047/0001-30 2014NE000254
17/03/2014 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
17/03/2014 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
17/03/2014 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45 2014NE000303
17/03/2014 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45 2014NE000303
17/03/2014 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44 2014NE000369
17/03/2014 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44 2014NE000369
17/03/2014 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44 2014NE000369
17/03/2014 Ver
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento à EPAGRI conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, referente a janeiro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 130/2014.
83.052.191/0001-62 2014NE000534
17/03/2014 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 18/02/2014, na cidade de Içara-SC, por não ter sido encontrado posto de combustível cadastrado no sistema GAX aberto no momento do abastecimento, conf. documentos do Processo DF nº 0281/2014.
***.062.919-** 2014NE000547
17/03/2014 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 28/02/2014, na cidade de Curitibanos-SC, por não ter sido encontrado posto de combustível cadastrado no sistema GAX aberto no momento do abastecimento, conf. documentos do Processo DF nº 0282/2014.
***.062.919-** 2014NE000548
17/03/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 17/06/2026.