Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de materiais(mangueira e lixeiras) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 255/2014)
16.715.374/0001-23
2014NE000799
|
16/04/2014 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de materiais (lixeira inox) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 255/2014)
16.715.374/0001-23
2014NE000800
|
16/04/2014 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de materiais (suporte de parede para televisão 14¨) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 255/2014)
16.715.374/0001-23
2014NE000802
|
16/04/2014 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de materiais (tanque de cimento¨) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 255/2014)
16.715.374/0001-23
2014NE000804
|
16/04/2014 | Ver |
|
ORDILAN E TAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de impermeabilizantes para serem utilizados em reformas nas salas do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Proc. nº 256/2014)
03.974.486/0001-57
2014NE000805
|
16/04/2014 | Ver |
|
SENADO FEDERAL
Despesa com pagamento da 13ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do Servidor Kleber Gomes Ferreira, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nesta Assembleia Legislativa, conforme documentos constantes do Processo n° 510/2014.
00.530.279/0001-15
2014NE000956
|
16/04/2014 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08
2013NE001462
|
15/04/2014 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08
2013NE001462
|
15/04/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.
72.116.965/0001-55
2013NE002001
|
15/04/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.
72.116.965/0001-55
2013NE002001
|
15/04/2014 | Ver |
|
R2OH DIGITAL LTDA
Despesa com monitoramento de imagem e auferição de imagens na internet e redes sociais, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 93/2011-02, AT 17377 e demais documentos constantes no Processo n° 20641/2013.
13.611.772/0001-01
2013NE004766
|
15/04/2014 | Ver |
|
R2OH DIGITAL LTDA
Despesa com monitoramento de imagem e auferição de imagens na internet e redes sociais, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 93/2011-02, AT 17377 e demais documentos constantes no Processo n° 20641/2013.
13.611.772/0001-01
2013NE004766
|
15/04/2014 | Ver |
|
SOCIEDADE RADIO FUMACENSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 093/2011-03, PI 35110 e demais documentos constantes do Processo 20081/2013-03.
80.079.023/0001-72
2013NE005238
|
15/04/2014 | Ver |
|
SOCIEDADE RADIO FUMACENSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 093/2011-03, PI 35110 e demais documentos constantes do Processo 20081/2013-03.
80.079.023/0001-72
2013NE005238
|
15/04/2014 | Ver |
|
EDIGRAVE EDITORA GRAFICA JORNAL VALE DO NORTE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6149 e demais documentos constantes no Processo 10184/2013-03.
84.149.780/0001-26
2013NE005341
|
15/04/2014 | Ver |
|
EDIGRAVE EDITORA GRAFICA JORNAL VALE DO NORTE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6149 e demais documentos constantes no Processo 10184/2013-03.
84.149.780/0001-26
2013NE005341
|
15/04/2014 | Ver |
|
EDITORA POLO FOZ LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6168 e demais documentos constantes no Processo 10203/2013-03.
81.854.044/0001-80
2013NE005360
|
15/04/2014 | Ver |
|
EDITORA POLO FOZ LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6168 e demais documentos constantes no Processo 10203/2013-03.
81.854.044/0001-80
2013NE005360
|
15/04/2014 | Ver |
|
CONEXAO ALTO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 093/2011-03, PI 35514 e demais documentos constantes no Processo 20181/2013-03.
14.498.598/0001-03
2013NE005482
|
15/04/2014 | Ver |
|
CONEXAO ALTO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 093/2011-03, PI 35514 e demais documentos constantes no Processo 20181/2013-03.
14.498.598/0001-03
2013NE005482
|
15/04/2014 | Ver |
Página 8.569 de 10.201, exibindo 20 de 204.017 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.