Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30 2014NE000253
17/04/2014 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30 2014NE000253
17/04/2014 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04
04.191.047/0001-30 2014NE000254
17/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000283
17/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000283
17/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000283
17/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000283
17/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
17/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
17/04/2014 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44 2014NE000296
17/04/2014 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44 2014NE000296
17/04/2014 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
17/04/2014 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
17/04/2014 Ver
SERASA S.A.
Aquisição de Certificado Digital e-CPF com validade de 02 (dois) anos + leitora USB e cartão A3 em favor do servidor Dr. José Carlos da Silveira, ocupante do cargo de Procurador-geral Adjunto, conforme solicitação do Procurador-Geral. (Processo nº 63/2014)
62.173.620/0036-00 2014NE000307
17/04/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85 2014NE000441
17/04/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85 2014NE000441
17/04/2014 Ver
MARIANE WEHMUTH
Contratação da Sra. Mariane Wehmuth, para ministrar aula intitulada Integração Sensorial e Autismo, no Seminário Descentralizado de Estudos e Conscientização Sobre o Autismo em Santa Catarina, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de março, no Município de Campos Novos. Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Proc. nº 197/2014)
***.720.088-** 2014NE000625
17/04/2014 Ver
FABIANA DUARTE DE SOUSA VENTURA
Contratação da Sra. Fabiana Duarte de Sousa Ventura para proferir palestra no "Seminário Estadual Sobre a Síndrome de Down", no dia 21 de março de 2014, na Cidade de Florianópolis. Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Processo 0212/2014)
***.544.468-** 2014NE000650
17/04/2014 Ver
JULIO GABRIEL DE SA PEREIRA
Contratação do Sr. Julio Gabriel de Sá Pereira que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Proc. nº 245/2014)
***.541.749-** 2014NE000785
17/04/2014 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento ao DEINFRA conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder do servidor Agenor Desidério Filho, referente ao mês de março de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 160/2014.
05.510.080/0001-49 2014NE001017
17/04/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.