Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de pilhas alcalinas pequenas, conforme a Ata de Registro de Preços nº 022/2013, Lote 06, Pregão 016/2013, do Processo 00636/2013. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 0334/2014)
12.260.623/0001-82
2014NE001008
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06/05/2014 | Ver |
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SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA
Aquisição de 1200 (mil e duzentas) doses da vacina influenza do tipo trivalente, fragmentada, inativada, caixa com 10 (dez) unidades, seringas de 0,5ml, monodose - doses individuais, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 261/2014)
13.094.578/0001-04
2014NE001033
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06/05/2014 | Ver |
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ELIZABETE SILVEIRA
Aquisição de 2 (dois) cartões de memória SD 32GB, para utilização nos gravadores de audio, conforme solicitação da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões. (Proc. 339/2014)
73.367.112/0001-59
2014NE001040
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06/05/2014 | Ver |
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TINTAS ROCHA LTDA
Aquisição de tintas para repor estoque do Almoxarifado do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 345/2014)
02.340.825/0004-23
2014NE001043
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06/05/2014 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de pincéis e estopas para repor estoque do Almoxarifado do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 342/2014)
83.873.935/0001-00
2014NE001044
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06/05/2014 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de ferro de solda para repor estoque do Almoxarifado do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 342/2014)
83.873.935/0001-00
2014NE001045
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06/05/2014 | Ver |
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TINTAS ROCHA LTDA
Aquisição de 05 latas de tinta de 18 litros para recompor o almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC, a pedido da mesma. (Processo nº 0285/2014)
02.340.825/0004-23
2014NE001064
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06/05/2014 | Ver |
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CENTRO MEDICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Aquisição de compressas cirúrgicas e toucas descartáveis, para dar continuidade aos trabalhos realizados na Seção de Naturologia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo n° 0352/2014)
79.863.213/0001-05
2014NE001071
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06/05/2014 | Ver |
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CENTRO MEDICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Aquisição de alcool etílico 70%, para dar continuidade aos trabalhos realizados na Seção de Naturologia. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (PROCESSO 352/2014)
79.863.213/0001-05
2014NE001079
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06/05/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.
00.729.393/0001-79
2014NE001155
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06/05/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.
00.729.393/0001-79
2014NE001155
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06/05/2014 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 671/2014.
***.959.029-**
2014NE001156
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06/05/2014 | Ver |
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WALDEMIRO CASCAES
Despesa referente a reajuste, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme prevê as Cláusulas Segunda e Terceira do Termo Aditivo 06, do Contrato 062/2010 e demais documentos constantes do Processo nº 619/2014.
***.136.449-**
2014NE001162
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06/05/2014 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 687/2014.
***.679.639-**
2014NE001166
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06/05/2014 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 680/2014.
***.268.009-**
2014NE001167
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06/05/2014 | Ver |
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VOLNEI JOSE MORASTONI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 679/2014.
***.851.739-**
2014NE001168
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06/05/2014 | Ver |
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NEODI SARETTA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 678/2014.
***.686.609-**
2014NE001169
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06/05/2014 | Ver |
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MARCOS LUIZ VIEIRA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 677/2014.
***.074.409-**
2014NE001170
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06/05/2014 | Ver |
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MAURICIO NASCIMENTO
Adiantamento que se faz ao servidor Maurício Nascimento, matrícula 2039, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês de maio de 2014, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Ato da Presidência nº 08/2014 e demais documentos constantes do Processo DF nº 704/2014.
***.642.629-**
2014NE001206
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06/05/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de maio/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2014NE001373
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06/05/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.