Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com o programa de estágio de estudantes que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2009 e Convênio nº 011/2009.
83.566.299/0001-73 2014NE000176
06/05/2014 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme a Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011-06.
00.285.073/0001-77 2014NE000193
06/05/2014 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de folhas de papel offset 180g na cor amarela que integram a Ata de Registro de Preço N° 016/2013, Lote 13, Pregão 016/2013 do Processo N° 00636/2013, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 053/2014)
00.147.109/0001-56 2014NE000226
06/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
06/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
06/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
06/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
06/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
06/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
06/05/2014 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55 2014NE000286
06/05/2014 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55 2014NE000286
06/05/2014 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55 2014NE000286
06/05/2014 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55 2014NE000286
06/05/2014 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL nº058/2011-03.
00.285.073/0001-77 2014NE000300
06/05/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000335
06/05/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000335
06/05/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000336
06/05/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000336
06/05/2014 Ver
ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA
Aquisição de argamassa fina, conforme a Ata de Registro de Preços N° 009/2013, Lote 05, Pregão 012/2013, do Processo N° 00589/2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 84/2014)
04.083.872/0001-11 2014NE000354
06/05/2014 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15 2014NE000368
06/05/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.