Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Fundo Previdenciário, no percentual de 11%, de acordo com o inciso II do artigo 8º e inciso III do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de setembro de 2014, conforme comprovantes constantes do Processo nº 1811/2014.
83.882.498/0001-90
2014NE002883
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03/10/2014 | Ver |
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JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1816/2014.
***.229.019-**
2014NE002884
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03/10/2014 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com serviços de telefonia fixa, conforme documentos constantes do Processo nº 1793/2014.
33.530.486/0001-29
2014NE002912
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03/10/2014 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com serviços de telefonia fixa, conforme documentos constantes do Processo nº 1793/2014.
33.530.486/0001-29
2014NE002912
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03/10/2014 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de junho e adiantamento de 13º de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 277/2014.
13.586.538/0001-71
2014NE002918
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03/10/2014 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Adiantamento que se faz ao servidor Marcio Ferreira, matrícula 1903, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês de outubro de 2014, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Ato da Presidência nº 15/2014 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1837/2014.
***.102.379-**
2014NE002919
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03/10/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de outubro/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2014NE002997
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03/10/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com pagamento de folha suplementar de servidores deste poder, referente ao mês de setembro/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE002998
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03/10/2014 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.
72.116.965/0001-55
2013NE002001
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02/10/2014 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.
72.116.965/0001-55
2013NE002001
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02/10/2014 | Ver |
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RN JORNALISMO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32438 e demais documentos constantes no Processo 20344/2013.
95.878.229/0001-30
2013NE002688
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02/10/2014 | Ver |
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RN JORNALISMO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32438 e demais documentos constantes no Processo 20344/2013.
95.878.229/0001-30
2013NE002688
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02/10/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, conforme contrato CL n° 096/2011-06.
83.953.331/0001-73
2014NE000087
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02/10/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000142
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02/10/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000143
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02/10/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000143
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02/10/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequado para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL n° 103/2013-00.
00.729.393/0001-79
2014NE000150
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02/10/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital. com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL n° 103/2013-00.
00.729.393/0001-79
2014NE000151
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02/10/2014 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com forneceimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Contrato CL n° 043/2010-05.
04.892.991/0001-15
2014NE000192
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02/10/2014 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL nº058/2011-03.
00.285.073/0001-77
2014NE000300
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02/10/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.