Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edificio localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL nº 027/2013-01
04.191.047/0001-30
2014NE000252
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09/10/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30
2014NE000253
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09/10/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30
2014NE000253
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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09/10/2014 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição de moldura, aluminio e vidro para mapa do Estado, conforme solicitação da Consultoria Legislativa. (Processo n° 0832/2014)
00.525.655/0001-83
2014NE002325
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09/10/2014 | Ver |
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ZOOMTECH LTDA
Aquisição de 05 projetores e 03 telas de projeção, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 860/2014)
06.105.781/0001-65
2014NE002674
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09/10/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de um interruptor (comando campainha) para o Gabinete do Presidente deste Poder. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00992/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE002748
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09/10/2014 | Ver |
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CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais para a pintura interna do edifício São João, locado por este Poder, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 996/2014)
13.501.187/0001-59
2014NE002757
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09/10/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04.
04.191.047/0001-30
2014NE002766
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09/10/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04.
04.191.047/0001-30
2014NE002766
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09/10/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.