Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
KMK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME
Aquisição de 30 (trinta) pastas de courino com feche, conforme pedido da Coordenadoria de Informações. (Processo n° 967/2014)
04.164.087/0001-93 2014NE002681
14/10/2014 Ver
JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1855/2014.
***.229.019-** 2014NE002944
14/10/2014 Ver
JAILSON LIMA DA SILVA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1855/2014.
***.229.019-** 2014NE002945
14/10/2014 Ver
ALDO SCHNEIDER
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 04/09/2014, na cidade de Balneário Camboriú-SC, devido a problemas com o sistema GAX. impossibilitando o pagamento com o cartão conveniado. Conf. documentos do Processo DF nº 1890/2014.
***.407.089-** 2014NE002955
14/10/2014 Ver
PEDRO BALDISSERA
Despesa a título de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme ofício nº 610/CT2014 e demais documentos constantes do Processo nº 1870/2014.
***.267.128-** 2014NE002956
14/10/2014 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa a título de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme ofício nº 609/CT2014 e demais documentos constantes do Processo nº 1874/2014.
***.917.299-** 2014NE002957
14/10/2014 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1871/2014.
***.959.029-** 2014NE002958
14/10/2014 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL n° 013/2013-02.
04.848.808/0001-84 2014NE000246
10/10/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com locação de software para gerenciamento e controle de frota de veículos, conforme Contrato CL n° 052/2010-06.
02.908.992/0001-85 2014NE000297
10/10/2014 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44 2014NE000369
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44 2014NE000369
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44 2014NE000369
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.