Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
BROGNOLI IMOVEIS GRUPO BROGNOLI LTDA
Locação de edifício com 990 m2, quatro pavimentos (2º, 3º, 4º e 5º andares), localizado na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/SC, com taxas e impostos, despesa de manutenção, incluindo elevador, limpeza e segurança, conforme Contrato CL n° 011/2013-02.
83.895.516/0001-79 2015NE000183
09/03/2015 Ver
BROGNOLI IMOVEIS GRUPO BROGNOLI LTDA
Locação de casa de alvenaria com 640 m2, 02 pavimentos, estacionamento frontal para 08 veículos, localizada na Rua Silva Jardim, 349, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL n° 039/2012-03.
83.895.516/0001-79 2015NE000185
09/03/2015 Ver
POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84 2015NE000190
09/03/2015 Ver
POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84 2015NE000190
09/03/2015 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL n° 058/2011-08.
00.285.073/0001-77 2015NE000226
09/03/2015 Ver
NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Aquisição de controle remoto para cancela eletrônica nos fundos do estacionamento coberto. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1185/2014)
80.457.534/0001-80 2014NE003262
06/03/2015 Ver
NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Aquisição de controle remoto para cancela eletrônica nos fundos do estacionamento coberto. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1185/2014)
80.457.534/0001-80 2014NE003262
06/03/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
06/03/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
06/03/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.