Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Aquisição de fragmentadoras e desumidificadores de papel que integram a Ata de Registro de Preços Nº 006/2014 do pregão 016/2014, lote 14 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 41/2015)
15.049.999/0001-30
2015NE000399
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12/03/2015 | Ver |
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LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de crachás de proximidade smart card, para funcionários com problemas na identificação biométrica. A pedido da Gerência de Controle de Frequência. (Processo nº 00070/2015)
03.592.583/0001-85
2015NE000456
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12/03/2015 | Ver |
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PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Aquisição de toners para impressora HP que integram a Ata de Registro de Preços Nº 018/2014 do pregão 026/2014, lote 2 do Processo 01014/2014, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 0079/2015)
08.228.010/0001-90
2015NE000491
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12/03/2015 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 01/2015.
14.284.430/0001-97
2015NE000536
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12/03/2015 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 01/2015.
14.284.430/0001-97
2015NE000536
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12/03/2015 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.
83.953.331/0001-73
2015NE000589
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12/03/2015 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.
83.953.331/0001-73
2015NE000589
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12/03/2015 | Ver |
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FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 017/2015.
83.722.462/0001-40
2015NE000593
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12/03/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Janete Adriana Piazza Zanette, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 019/2015.
82.951.310/0001-56
2015NE000594
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12/03/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Arani Correa, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 018/2015.
82.951.351/0001-42
2015NE000595
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12/03/2015 | Ver |
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MUNICIPIO DE MONTE CARLO
Ressarcimento pela cessão da servidora Marcela Marcon Gonçalves a este Poder, conforme convênio entre Prefeitura Municipal de Monte Carlo e ALESC, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 029/2015.
95.996.104/0001-04
2015NE000597
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12/03/2015 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 378/2015.
***.719.449-**
2015NE000601
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12/03/2015 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 379/2015.
***.268.009-**
2015NE000602
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12/03/2015 | Ver |
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DSM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA
Mão de obra para instalação de 01 aparelho de ar condicionado de 9.000BTU/H para a guarita principal da ALESC, que integra a ata de registro de preços nº 029/2013, do pregão 032/2013, lote único do Processo 01328/2013. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1230/2014)
12.371.228/0001-77
2014NE003397
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11/03/2015 | Ver |
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DSM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA
Mão de obra para instalação de 01 aparelho de ar condicionado de 9.000BTU/H para a guarita principal da ALESC, que integra a ata de registro de preços nº 029/2013, do pregão 032/2013, lote único do Processo 01328/2013. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1230/2014)
12.371.228/0001-77
2014NE003397
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11/03/2015 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistema, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicãção, assistência técnica e processamnto de imagem, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 098/2013-01.
83.043.745/0001-65
2015NE000034
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11/03/2015 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistema, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicãção, assistência técnica e processamnto de imagem, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 098/2013-01.
83.043.745/0001-65
2015NE000034
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11/03/2015 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistema, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicãção, assistência técnica e processamnto de imagem, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 098/2013-01.
83.043.745/0001-65
2015NE000034
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11/03/2015 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de sistema, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicãção, assistência técnica e processamnto de imagem, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 098/2013-01.
83.043.745/0001-65
2015NE000034
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11/03/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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11/03/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.