Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, transmissão da posse 2015, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-05, PI n° 6387 e demais documentos constantes do Processo n° 10013/2015.
79.875.902/0001-21 2015NE000657
17/03/2015 Ver
JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 508/2015.
***.546.409-** 2015NE000664
17/03/2015 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 506/2015.
***.719.449-** 2015NE000665
17/03/2015 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 505/2015.
***.679.639-** 2015NE000666
17/03/2015 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 507/2015.
***.679.639-** 2015NE000667
17/03/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente aos meses de agosto e novembro de 2014.
82.951.294/0001-00 2014NE003546
16/03/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente ao mês de novembro de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 331/2014.
82.951.294/0001-00 2014NE003546
16/03/2015 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de 8500 garrafões de água mineral sem gás de 20 litros, marca Imperatriz, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 035/2014-00.
95.806.519/0001-78 2015NE000114
16/03/2015 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.
76.535.764/0001-43 2015NE000118
16/03/2015 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.
76.535.764/0001-43 2015NE000118
16/03/2015 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modadlidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011.
04.206.050/0146-45 2015NE000192
16/03/2015 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-07.
34.028.316/0028-23 2015NE000197
16/03/2015 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com manutenção preventiva e corretiva de cinco impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato 012/2012-05.
05.099.250/0001-44 2015NE000269
16/03/2015 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL nº 041/2009-16.
83.953.331/0001-73 2015NE000590
16/03/2015 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL nº 041/2009-16.
83.953.331/0001-73 2015NE000590
16/03/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Luiz Augusto Luz Faísca, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 020/2015.
82.951.294/0001-00 2015NE000596
16/03/2015 Ver
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme oficio nº 201/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 0401/2015.
***.112.559-** 2015NE000605
16/03/2015 Ver
ALDO SCHNEIDER
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme oficio nº 201/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 0401/2015.
***.407.089-** 2015NE000606
16/03/2015 Ver
ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme oficio nº 201/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 0401/2015.
***.554.389-** 2015NE000607
16/03/2015 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa a titulo de indenização por uso de veiculo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme oficio nº 201/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 0401/2015.
***.268.009-** 2015NE000608
16/03/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.