Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO CIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Motivação Catarinenses, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, PI n° 41697 e demais documentos constantes do Processo n° 20172/2015.
79.817.763/0001-80
2015NE001763
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23/06/2015 | Ver |
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BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA
Contratação de serviço de controle de qualidade do equipamento de raio X odontológico, para atender exigência da Vigilância Sanitária, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 416/2015)
07.597.960/0001-20
2015NE001842
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23/06/2015 | Ver |
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BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA
Contratação de serviço de levantamento radiométrico do equipamento de raio X odontológico, para atender exigência da Vigilância Sanitária, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 416/2015)
07.597.960/0001-20
2015NE001843
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23/06/2015 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Conserto de persianas horizontais em madeira 50 mm, Gabinete do Deputado Marcos Vieira (5 cinco unidades - patrimônios 40468, 40471, 40472 e duas sem número), e Gabinete do Deputado Vampiro (1 uma unidade - patrimônio 40595). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 428/2015)
00.991.023/0001-05
2015NE001868
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23/06/2015 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a realização de trabalho estraordinário, conforme cláusulas 5.9.3.1, 5.9.3.2 e 5.9.3.4 do Contrato nº 002/2015-00.
83.953.331/0001-73
2015NE002157
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23/06/2015 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a realização de trabalho estraordinário, conforme cláusulas 5.9.3.1, 5.9.3.2 e 5.9.3.4 do Contrato nº 002/2015-00.
83.953.331/0001-73
2015NE002157
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23/06/2015 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Conserto de persiana horizontal em madeira 50 mm, tombamento 4476, da sala 111 - Gabinete do Deputado Jean. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 498/2015)
00.991.023/0001-05
2015NE002244
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23/06/2015 | Ver |
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POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84
2015NE000190
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22/06/2015 | Ver |
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POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84
2015NE000190
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22/06/2015 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modadlidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011.
04.206.050/0146-45
2015NE000192
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22/06/2015 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-07.
34.028.316/0028-23
2015NE000197
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22/06/2015 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55
2015NE000275
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22/06/2015 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55
2015NE000275
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22/06/2015 | Ver |
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TELEFONICA BRASIL S.A.
Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL nº 042/2011-01.
02.558.157/0013-04
2015NE000288
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22/06/2015 | Ver |
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WORK ADVANTAGE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME
Despesa com panfletagem na ALESC no dia 28/04/2015 convidando para o evento de lançamento da campanha "Gente que faz a diferença", conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, AT 20788 e demais documentos constantes no Processo n° 20009/2015.
20.685.655/0001-58
2015NE001326
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22/06/2015 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 160 (cento e sessenta) vales-transporte do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº 120/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 520/2015)
19.962.391/0001-53
2015NE002331
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22/06/2015 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 200 (duzentos) vales-transporte do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 120/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 521/2015)
81.840.357/0001-80
2015NE002332
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22/06/2015 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 160 (cento e sessenta) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante do ofício 119/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 519/2015)
06.886.919/0001-00
2015NE002333
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22/06/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Atos 177 de 05/09/2012 e 115 de 22/01/2015, referente ao mês de maio de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 112/2015.
82.951.351/0001-42
2015NE002376
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22/06/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Janete Adriana Piazza Zanette, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de maio de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 113/2015.
82.951.310/0001-56
2015NE002377
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22/06/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.