Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000221
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000221
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos edifícios São João e Silva Jardim, locados para abrigar setores administrativos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000236
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos edifícios São João e Silva Jardim, locados para abrigar setores administrativos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000236
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao Edifício João Cascaes, locado para abrigar setores administrativos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000240
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao Edifício João Cascaes, locado para abrigar setores administrativos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2015NE000240
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes, 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2015NE000244
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes, 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2015NE000244
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica da edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, locado por este poder, conforme o Contrato CL n° 103/2013-00.
08.336.783/0001-90 2015NE000245
19/11/2015 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica da edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, locado por este poder, conforme o Contrato CL n° 103/2013-00.
08.336.783/0001-90 2015NE000245
19/11/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
19/11/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
19/11/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
19/11/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000250
19/11/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000250
19/11/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000251
19/11/2015 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16 2015NE000251
19/11/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000306
19/11/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000307
19/11/2015 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17 2015NE000314
19/11/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/06/2026.