Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.
00.285.073/0001-77
2015NE000227
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20/11/2015 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.
00.285.073/0001-77
2015NE000227
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20/11/2015 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.
00.285.073/0001-77
2015NE000227
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20/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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20/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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20/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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20/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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20/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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20/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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20/11/2015 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55
2015NE000275
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20/11/2015 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55
2015NE000275
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20/11/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.
15.515.924/0001-06
2015NE001925
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20/11/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.
15.515.924/0001-06
2015NE001925
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20/11/2015 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.
00.729.393/0001-79
2015NE002198
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20/11/2015 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.
00.729.393/0001-79
2015NE002198
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20/11/2015 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.
00.729.393/0001-79
2015NE002198
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.
00.729.393/0001-79
2015NE002198
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20/11/2015 | Ver |
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JOAO BATISTA SOARES
Contratação do Sr. João Batista Soares para realizar pesquisa documental na ALESC, na Bibliotéca Pública e na UFSC, com o objetivo de contribuir para a realização do Projeto Memória Política de Santa Catarina. (Processo nº 721/2015)
***.130.709-**
2015NE003050
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20/11/2015 | Ver |
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ARTE EDITORA JORNALISTICA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6662 e demais documentos constantes do Processo n° 10279/2015.
17.453.403/0001-99
2015NE003538
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20/11/2015 | Ver |
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EMPRESA REGIONAL DE JORNALISMO LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6663 e demais documentos constantes do Processo n° 10280/2015.
00.513.783/0002-98
2015NE003539
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20/11/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/06/2026.