Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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25/11/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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25/11/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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25/11/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000196
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25/11/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000196
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25/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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25/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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25/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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25/11/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
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25/11/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
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25/11/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
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25/11/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
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25/11/2015 | Ver |
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EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 (dois) containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para a coleta de lixo reciclado, conforme Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 078/2013.
09.125.593/0001-97
2015NE000321
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25/11/2015 | Ver |
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EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 (dois) containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para a coleta de lixo reciclado, conforme Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 078/2013.
09.125.593/0001-97
2015NE000321
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25/11/2015 | Ver |
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DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de material de expediente (apagador para quadro branco, bobina em papel acetinado, caneta esperográfica click plus), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 652/2015).
09.008.570/0001-00
2015NE002771
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25/11/2015 | Ver |
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DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de material de expediente (caneta esferográfica click plus cor preta, caneta esferográfica cor vermelha, cola resistente, frasco 1 litro), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 652/2015).
09.008.570/0001-00
2015NE002772
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25/11/2015 | Ver |
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DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de material de expediente (caneta esferográfica click plus cor preta, caneta esferográfica cor vermelha, cola resistente, frasco 1 litro), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 652/2015).
09.008.570/0001-00
2015NE002772
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25/11/2015 | Ver |
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DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de material de expediente (fita adesiva, papel tipo contacto, pasta az estreita, pasta az larga, pasta cartolina), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 652/2015).
09.008.570/0001-00
2015NE002773
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25/11/2015 | Ver |
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DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de material de expediente (fita adesiva, papel tipo contacto, pasta az estreita, pasta az larga, pasta cartolina), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 652/2015).
09.008.570/0001-00
2015NE002773
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25/11/2015 | Ver |
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DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP
Aquisição de material de expediente (pasta de polipropileno a-z, pasta suspensa, prancheta em acrilico), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Proc. nº 652/2015).
09.008.570/0001-00
2015NE002774
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25/11/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/06/2026.