Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CLARO S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 009/2015-00.
40.432.544/0001-47 2016NE000176
04/04/2016 Ver
CLARO S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 009/2015-00.
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DIARIO SB COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6948 e demais documentos constantes do Processo n° 10079/2015-07.
21.894.687/0001-26 2016NE000432
04/04/2016 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 50 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00.
95.803.839/0001-74 2016NE000619
04/04/2016 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 50 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00.
95.803.839/0001-74 2016NE000619
04/04/2016 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73 2016NE000841
04/04/2016 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73 2016NE000841
04/04/2016 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73 2016NE000841
04/04/2016 Ver
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe referente certificado digital de pessoa física adquirido junto ao Instituto Fenacon, de Brasília, conforme documentos do Processo DF nº 0201/2016.
***.399.879-** 2016NE000842
04/04/2016 Ver
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 052/2016.
80.673.411/0001-87 2016NE000850
04/04/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.