Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de estopa de retalhos de pano costurado, fardo de 20 kg, para repor estoque no CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 327/2016)
16.715.374/0001-23 2016NE001163
09/05/2016 Ver
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de saboneteiras de plástico e porta papel higiênico para repor estoque no CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 327/2016)
16.715.374/0001-23 2016NE001164
09/05/2016 Ver
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de copos lisos altos e xicaras de chá com pires brancos. Material destinado à copa do Plenário, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 332/2016)
16.715.374/0001-23 2016NE001170
09/05/2016 Ver
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de máscaras filtrante com respirador (válvula), para uso no manuseio de documentos acumulados no depósito, arquivo financeiro. Atendendo solicitação da Diretoria financeira. (Processo nº 334/2016)
83.873.935/0001-00 2016NE001173
09/05/2016 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de material destinado à execução de tubulação para rede lógica e das câmaras na Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 335/2016)
12.821.926/0001-27 2016NE001188
09/05/2016 Ver
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de materiais de limpeza (refil para saboneteira e dispenser porta papel toalha), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 339/2016)
16.715.374/0001-23 2016NE001192
09/05/2016 Ver
TINTAS ROCHA LTDA
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (verniz e balde), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 341/2016)
02.340.825/0004-23 2016NE001198
09/05/2016 Ver
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 076/2016.
83.052.191/0001-62 2016NE001239
09/05/2016 Ver
MUNICIPIO DE JAGUARUNA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Rosiane Vieira, conforme convênio entre Prefeitura de Jaguaruna e ALESC, referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 077/2016.
82.928.698/0001-74 2016NE001240
09/05/2016 Ver
RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6613 e demais documentos constantes do Processo n° 10212/2015.
84.904.044/0001-36 2015NE003263
06/05/2016 Ver
RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6613 e demais documentos constantes do Processo n° 10212/2015.
84.904.044/0001-36 2015NE003263
06/05/2016 Ver
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6935 e demais documentos constantes do Processo n° 10103/2015-07.
01.887.142/0001-85 2015NE005508
06/05/2016 Ver
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6935 e demais documentos constantes do Processo n° 10103/2015-07.
01.887.142/0001-85 2015NE005508
06/05/2016 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato 088/2015-00.
00.729.393/0001-79 2016NE000071
06/05/2016 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-00.
00.729.393/0001-79 2016NE000072
06/05/2016 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato 058/2011-11.
00.285.073/0001-77 2016NE000073
06/05/2016 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão , conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL nº 058/2011-11
00.285.073/0001-77 2016NE000074
06/05/2016 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão , conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL nº 058/2011-11
00.285.073/0001-77 2016NE000074
06/05/2016 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Pregão Presencial 029/2013 e Aditivo 03 do Contrato CL nº 103/2013.
00.729.393/0001-79 2016NE000075
06/05/2016 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Aditivo 03 do Contrato CL nº 103/2013.
00.729.393/0001-79 2016NE000076
06/05/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.