Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de estopa de retalhos de pano costurado, fardo de 20 kg, para repor estoque no CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 327/2016)
16.715.374/0001-23
2016NE001163
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09/05/2016 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de saboneteiras de plástico e porta papel higiênico para repor estoque no CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 327/2016)
16.715.374/0001-23
2016NE001164
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09/05/2016 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de copos lisos altos e xicaras de chá com pires brancos. Material destinado à copa do Plenário, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 332/2016)
16.715.374/0001-23
2016NE001170
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09/05/2016 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de máscaras filtrante com respirador (válvula), para uso no manuseio de documentos acumulados no depósito, arquivo financeiro. Atendendo solicitação da Diretoria financeira. (Processo nº 334/2016)
83.873.935/0001-00
2016NE001173
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09/05/2016 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de material destinado à execução de tubulação para rede lógica e das câmaras na Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 335/2016)
12.821.926/0001-27
2016NE001188
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09/05/2016 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de materiais de limpeza (refil para saboneteira e dispenser porta papel toalha), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 339/2016)
16.715.374/0001-23
2016NE001192
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09/05/2016 | Ver |
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TINTAS ROCHA LTDA
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (verniz e balde), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 341/2016)
02.340.825/0004-23
2016NE001198
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09/05/2016 | Ver |
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 076/2016.
83.052.191/0001-62
2016NE001239
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09/05/2016 | Ver |
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MUNICIPIO DE JAGUARUNA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Rosiane Vieira, conforme convênio entre Prefeitura de Jaguaruna e ALESC, referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 077/2016.
82.928.698/0001-74
2016NE001240
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09/05/2016 | Ver |
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RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6613 e demais documentos constantes do Processo n° 10212/2015.
84.904.044/0001-36
2015NE003263
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06/05/2016 | Ver |
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RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6613 e demais documentos constantes do Processo n° 10212/2015.
84.904.044/0001-36
2015NE003263
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06/05/2016 | Ver |
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SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6935 e demais documentos constantes do Processo n° 10103/2015-07.
01.887.142/0001-85
2015NE005508
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06/05/2016 | Ver |
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SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6935 e demais documentos constantes do Processo n° 10103/2015-07.
01.887.142/0001-85
2015NE005508
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06/05/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE000071
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06/05/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE000072
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06/05/2016 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato 058/2011-11.
00.285.073/0001-77
2016NE000073
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06/05/2016 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão , conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL nº 058/2011-11
00.285.073/0001-77
2016NE000074
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06/05/2016 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão , conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL nº 058/2011-11
00.285.073/0001-77
2016NE000074
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06/05/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Pregão Presencial 029/2013 e Aditivo 03 do Contrato CL nº 103/2013.
00.729.393/0001-79
2016NE000075
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06/05/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Aditivo 03 do Contrato CL nº 103/2013.
00.729.393/0001-79
2016NE000076
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06/05/2016 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.