Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
10/05/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000099
10/05/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000100
10/05/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000100
10/05/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000100
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66 2016NE000102
10/05/2016 Ver
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 098/2015-00.
03.489.027/0001-88 2016NE000110
10/05/2016 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68 2016NE000111
10/05/2016 Ver
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68 2016NE000111
10/05/2016 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90 2016NE000158
10/05/2016 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90 2016NE000161
10/05/2016 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90 2016NE000161
10/05/2016 Ver
FABRICIO THEOPHILO RIGON PEREIRA 01286969077
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6985 e demais documentos constantes do Processo n° 10031/2016.
23.156.189/0001-01 2016NE000359
10/05/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.