Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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10/05/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000099
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10/05/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000100
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10/05/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000100
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10/05/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000100
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.
40.432.544/0191-66
2016NE000102
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10/05/2016 | Ver |
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 098/2015-00.
03.489.027/0001-88
2016NE000110
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10/05/2016 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68
2016NE000111
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10/05/2016 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.
06.915.456/0001-68
2016NE000111
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10/05/2016 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000158
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10/05/2016 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000161
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10/05/2016 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000161
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10/05/2016 | Ver |
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FABRICIO THEOPHILO RIGON PEREIRA 01286969077
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6985 e demais documentos constantes do Processo n° 10031/2016.
23.156.189/0001-01
2016NE000359
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10/05/2016 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.