Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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LUIZ GUSTAVO DA SILVA SATO 02980555975
Conserto e revisão dos seguintes equipamentos: objetiva 70-200mm Canon, sem número de patrimônio (sem parafusos); Flash Spedlite 600 ex, número de patrimônio 42673 (não está ligando). A pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 416/2016)
13.632.304/0001-13
2016NE001503
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19/07/2016 | Ver |
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HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Aquisição de um relógio protocolador digital, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos, para atender a Secretária Geral da Presidência. (Processo n° 486/2016)
78.977.071/0001-36
2016NE001734
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19/07/2016 | Ver |
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ORLEANS INFORMATICA LTDA
Aquisição de pilhas e baterias que integram a Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 do pregão 16/2015, lotes 6 do Processo 00834/2015. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 528/2016)
02.315.593/0001-00
2016NE001823
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19/07/2016 | Ver |
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JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Contrato nº 011/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 858/2016.
***.420.419-**
2016NE001831
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19/07/2016 | Ver |
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JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Contrato nº 011/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 859/2016.
***.420.419-**
2016NE001832
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19/07/2016 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição de molduras em alumínio com vidro anti-reflexo, para mapa de 85cm x 115cm, atendendo solicitação do gabinete do Deputado Gabriel Ribeiro, oficio nº 322/16, da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo n° 529/2016)
00.525.655/0001-83
2016NE001845
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19/07/2016 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de 02 (dois) rolamentos 6208ZZ para ser instaladas no elevador da Escola do Legislativo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 538/2016)
04.191.047/0001-30
2016NE001887
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19/07/2016 | Ver |
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FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Aquisição de 20 (vinte) prismas duplos em acrílico, tamanho 3,30 mm x 81 cm, para fins de uso em solenidades realizadas no Plenário, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 560/2016)
08.544.103/0001-24
2016NE001985
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19/07/2016 | Ver |
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ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com divulgação das ações e novos canais no "17º Prêmio ADJORI", conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-06, AT 22891 e demais documentos constantes no Processo nº 20102/2016.
79.694.220/0001-12
2016NE002000
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19/07/2016 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Aquisição de peça para reposição no aparelho de ultrassom, de patrimônio 1880, para atender as necessidades da Odontologia. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 564/2016)
00.077.808/0001-77
2016NE002017
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19/07/2016 | Ver |
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RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Despesa com implementação de novas funcionalidades ao Sistema BSC/BS3, que contempla a metodologia de Gestão de Projetos (PMI e de Autoavaliação), conforme Item 5 - consultoria em gestão de projetos, de acordo com Contrato CL n° 027/2014-00.
02.305.660/0001-06
2015NE000186
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18/07/2016 | Ver |
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RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Despesa com implementação de novas funcionalidades ao Sistema BSC/BS3, que contempla a metodologia de Gestão de Projetos (PMI e de Autoavaliação), conforme Item 5 - consultoria em gestão de projetos, de acordo com Contrato CL n° 027/2014-00.
02.305.660/0001-06
2015NE000186
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18/07/2016 | Ver |
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BROGNOLI IMOVEIS GRUPO BROGNOLI LTDA
Locação de edifício com 990 m², quatro pavimentos (2º, 3º, 4º e 5º andares), localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, mais as despesas com taxas e impostos, manutenção, incluindo elevador, limpeza e segurança, conforme Contrato CL nº 011/2013-05.
83.895.516/0001-79
2016NE000083
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18/07/2016 | Ver |
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ANDREA CARDOSO COM DE IMOVEIS LTDA
Locação de imóvel localizado na Av. Hercílio Luz, nº 870, Centro, Florianópolis/SC, constituído por 3 pavimentos, 14 vagas de garagem cobertas e 6 vagas de estacionamento descobertas, com área total de 2.557,81 m² para abrigar a estrutura administrativa da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL nº 011/2015-00.
02.287.000/0001-40
2016NE000087
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18/07/2016 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL nº 026/2014-01.
85.136.091/0001-40
2016NE000096
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18/07/2016 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-00.
00.077.808/0001-77
2016NE000106
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18/07/2016 | Ver |
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TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Edital de Pregão Presencial nº 034/2015 e Contrato CL nº 093/2015-00
00.942.450/0001-01
2016NE000113
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18/07/2016 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com locação de impressoras / copiadoras digitais, coloridas marca CANON, modelo Advance C9065 e seus acessórios, conforme Contrato CL n° 036/2011-07.
01.084.671/0001-40
2016NE000123
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18/07/2016 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-01.
09.422.606/0001-90
2016NE000155
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18/07/2016 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.
47.866.934/0001-74
2016NE000173
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18/07/2016 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.