Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002226
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002227
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de antecipação com o pagamento de Outras Despesas Fixas Pessoal Civil - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017 em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002228
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de adiantamento com o pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017 em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002229
04/08/2017 Ver
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Adiantamento ao servidor Garibaldi Antônio Ayroso, matrícula 8486, para custear despesas em regime de adiantamento para a realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, no mês de agosto de 2017, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1544/2017 e documentos constantes no Processo n° 1147/2017.
***.826.679-** 2017NE002005
03/08/2017 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição com instalação de uma porta de vidro tipo blindex (perfís, barras de alumínio, roldanas, fechadura, e vidro), para guarita principal da ALESC, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos em atendimento a solicitação da Casa Militar. (Processo n° 393/2017)
00.525.655/0001-83 2017NE001420
02/08/2017 Ver
HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais especificados no Oficio Nº 226/2017 (vaso sanitário e olho mágico), para repor estoque do Almoxarifado de CST . Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0461/2017)
09.548.709/0001-09 2017NE001610
02/08/2017 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de materiais especificados no Oficio Nº 226/2017 (fusível e soquete para lâmpada), para repor estoque do Almoxarifado de CST . Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 460/2017)
12.821.926/0001-27 2017NE001611
02/08/2017 Ver
MARCELO BAUMGARTNER 93290926915
Conserto e Manutenção com limpeza dos tanques da Cafeteira Elétrica, capacidade 60 litros, patrimonio nº 19264, da copa geral sala 13, com revisão geral da parte eletrica da mesma. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 465/2017)
14.351.156/0001-21 2017NE001637
02/08/2017 Ver
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de forno de micro-ondas de 20 litros, marca Consul CM020BF ou de qualidade similar, cor branca. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo nº 471/2017)
89.848.543/0656-27 2017NE001671
02/08/2017 Ver
ATACADO LITORAL LTDA
Aquisição de materiais para a Copa (porta copos), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 447/2017)
09.006.278/0001-40 2017NE001703
02/08/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com suporte técnico referente ao módulo Licitações -Sigor, 7,86 USTs, no período de 01 a 31 de dezembro de 2016, conforme cláusula segunda, item 43, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013 e demais documentos constantes do Processo nº 1127/2017.
00.530.341/0001-79 2017NE001861
02/08/2017 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Sílvio Dreveck), conforme Contrato nº 035/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1141/2017.
***.611.349-** 2017NE001985
02/08/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com serviços de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o código de acesso 021, relativas ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1134/2017.
40.432.544/0001-47 2017NE001986
02/08/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com serviços de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o código de acesso 021, relativas ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1134/2017.
40.432.544/0001-47 2017NE001986
02/08/2017 Ver
ALDO SCHNEIDER
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1153/2017.
***.407.089-** 2017NE001990
02/08/2017 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de níveis 1 e 2 e telefonistas, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.
83.953.331/0001-73 2017NE000108
01/08/2017 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de veículos, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.
83.953.331/0001-73 2017NE000110
01/08/2017 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.
83.953.331/0001-73 2017NE000112
01/08/2017 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.
83.953.331/0001-73 2017NE000114
01/08/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.