Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição 1 metro cubico de areia fina e 1 saco de cimento de 50kg, para recuperação da calçada no portão de saída do estacionamento lateral da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 426/2017)
02.948.927/0001-83 2017NE001516
04/08/2017 Ver
VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME
Contratação da Sra. Marisa de Lourdes dos Santos de Mello que ministrará palestra "Inclusão na Rede Regular de Ensino e Deficiência Intelectual/Mental", no dia 21 de julho de 2017 totalizando 04h30 horas-aula na cidade de Videira - dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Processo n° 421/2017)
10.616.945/0001-96 2017NE001519
04/08/2017 Ver
EVERSON LUIZ CARDOSO LTDA
Aquisição de materiais para a Copa (jarras), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 446/2017)
09.112.346/0001-56 2017NE001580
04/08/2017 Ver
EVERSON LUIZ CARDOSO LTDA
Aquisição de 2 fogões elétricos 2 bocas, sendo um para o Edificio Walter Francisco e outro para a Escola do Legislativo, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 444/2017)
09.112.346/0001-56 2017NE001584
04/08/2017 Ver
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de mouse óptico, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 0416/2017)
00.639.867/0001-91 2017NE001590
04/08/2017 Ver
ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha 18º Prêmio Ajori/SC de Jornalismo, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 55512 e demais documentos constantes no Processo n° 30001/2017.
79.694.220/0001-12 2017NE001607
04/08/2017 Ver
MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Serviço de encadernação em courino vermelho, tamanho A4, das Atas das Sessões Plenárias - (02) dois volumes. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo nº 467/2017)
72.354.533/0001-82 2017NE001639
04/08/2017 Ver
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Aquisição de folhas de papel couchê na cor branca, integram a Ata de Registro de Preço nº 023/2016 do Pregão 31/2016, Lote n°12 do Processo 0849/2016. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 463/2017)
83.413.591/0003-18 2017NE001678
04/08/2017 Ver
APLICARFILMS COLOCACAO DE PELICULAS E COMERCIO EIRELI
Contratação de empresa para aquisição com aplicação de 2.17m² de película jateada nas portas de vidro no entorno do Centro de Memória. A pedido da Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 475/2017)
23.726.831/0001-40 2017NE001682
04/08/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE001775
04/08/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE001775
04/08/2017 Ver
ASSOCIACAO CULTURAL ALEMA DE SAO JOAO DO OESTE-ACASJO
Aquisição de cota de participação, correspondente a espaço físico, no tamanho de 6 m² para divulgação institucional da ALESC no evento "9º Deutsche Woche (9ª Semana Alemã)", de 15 a 22 de julho de 2017, no Município de São João do Oeste - SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência da ALESC. (Inexigibilidade de Licitação) (Processo nº 0483/2017)
72.376.767/0001-20 2017NE001856
04/08/2017 Ver
CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini), conforme Contrato nº 017/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1170/2017.
***.736.719-** 2017NE002001
04/08/2017 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Sílvio Dreveck), conforme Contrato nº 035/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1143/2017.
***.611.349-** 2017NE002002
04/08/2017 Ver
MICHELLE DIAS
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe, referente inscrição no evento ¨Festival Path 2017¨, realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2017, em São Paulo, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1155/2017.
***.434.329-** 2017NE002003
04/08/2017 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Adiantamento afim de custear 06 diárias para Nova York (EUA), de 04/08/2017 a 10/08/2017, para participar da National Conference of State Legislatures - NCSL, na cidade de Boston, Massaschussetts/EUA com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 011/2017.
***.917.299-** 2017NE002023
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de antecipação de subsídios (vencimentos e salários RPPS) dos Senhores Deputados deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002209
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios (vencimentos e salários RGPS) dos Senhores Deputados deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002210
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de antecipação com o pagamento de Gratificações por Exercício de Cargos - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017 em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002211
04/08/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de antecipação com o pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017 em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE002212
04/08/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.