Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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22/09/2017 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.
07.019.133/0001-59
2017NE000076
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22/09/2017 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-03.
09.422.606/0001-90
2017NE000087
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22/09/2017 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-03.
09.422.606/0001-90
2017NE000087
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22/09/2017 | Ver |
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BERNARDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Cesar Valduga, localizado à Rua Jorge Lacerda, nº 80-E, Centro, Chapecó/SC, com área de 76,02 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 007/2016-00.
11.122.286/0001-02
2017NE000150
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22/09/2017 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com licença de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Security, conforme item 1 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016-01.
07.019.133/0001-59
2017NE000763
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22/09/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.
83.953.331/0001-73
2017NE000820
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22/09/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.
83.953.331/0001-73
2017NE000820
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22/09/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.
83.953.331/0001-73
2017NE000820
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22/09/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.