Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
26/09/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
26/09/2017 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2017NE001530
26/09/2017 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Magno Fernando Pamplona e Vanda Regina Machado P. Setubal, referente ao mês de agosto de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 160/2017.
15.515.924/0001-06 2017NE002567
26/09/2017 Ver
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidores listados no processo, referente ao mês de agosto de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 161/2017.
83.052.191/0001-62 2017NE002568
26/09/2017 Ver
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Henrique Gualberto Bruggemann, referente ao mês de agosto de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 162/2017.
76.276.823/0001-06 2017NE002569
26/09/2017 Ver
ROMEU BUBLITZ
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Patrício Destro, constituído por casa de alvenaria localizada à Rua Carlos Gruensch, nº 158, Bairro América, Joinville/SC, com área de 230,10 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 008/2016-01.
***.366.349-** 2017NE000165
25/09/2017 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial n° 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-00.
40.432.544/0001-47 2017NE000475
25/09/2017 Ver
FUNDACAO INOVERSASUL
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7493 e demais documentos constantes no Processo n° 10009/2017.
86.445.293/0001-36 2017NE001688
25/09/2017 Ver
ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Canais ALESC, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7674 e demais documentos constantes no Processo n° 10171/2017.
79.694.220/0001-12 2017NE001945
25/09/2017 Ver
FABIAN FAVERO VARELA 08378573923
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7702 e demais documentos constantes no Processo n° 10194/2017.
20.924.327/0001-67 2017NE001968
25/09/2017 Ver
GRUPO A - PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE S/S LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7741 e demais documentos constantes no Processo n° 10260/2017.
03.902.949/0001-75 2017NE002300
25/09/2017 Ver
ANDRE LUIS DAMAZIO
Conserto da máquina guilhotina Boway R670 V2 patrimônio 1652, da gráfica, a pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo n° 620/2017)
04.202.165/0001-05 2017NE002411
25/09/2017 Ver
ANDRE LUIS DAMAZIO
Aquisição de peça (módulo laser 5 VCC) para o conserto da máquina guilhotina Boway R670 V2 patrimônio 1652, da gráfica. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo n° 620/2017)
04.202.165/0001-05 2017NE002412
25/09/2017 Ver
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE AGUAS MORNAS-SC
Aquisição de cota de participação, correspondente a espaço físico de 25 m², para divulgação institucional da ALESC no evento "8ª Feira Agropecuária de Águas Mornas", de 25 a 27 de agosto de 2017, no município de Águas Mornas - SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência - inexigibilidade de licitação. (Processo n° 639/2017)
82.891.995/0001-92 2017NE002489
25/09/2017 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de materiais elétricos, cabos de cobre, referentes ao ofício CST324/2017, destinado à execução de tubulação para rede lógica e da rede elétrica no terceiro andar da Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 645/2017)
12.821.926/0001-27 2017NE002495
25/09/2017 Ver
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de materiais elétricos referentes ao ofício CST324/2017, destinado à execução de tubulação para rede lógica e da rede elétrica no terceiro andar da Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 646/2017)
86.365.350/0021-10 2017NE002497
25/09/2017 Ver
NOTICENTER LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7720 e demais documentos constantes no Processo n° 10280/2017.
07.078.854/0001-30 2017NE002522
25/09/2017 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) vales-transporte do SETUF, conforme relação constante do ofício nº 31/CGCB/2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo nº 657/2017)
81.840.357/0001-80 2017NE002523
25/09/2017 Ver
CONSORCIO FENIX
Aquisição de 320 (trezentos e vinte) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, conforme relação constante do ofício nº 31/CGCB/2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo nº 658/2017)
19.962.391/0001-53 2017NE002526
25/09/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.