Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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26/02/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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26/02/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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26/02/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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26/02/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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26/02/2018 | Ver |
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
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26/02/2018 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluidos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Contrato CL n. 028/2017-00.
90.347.840/0009-75
2018NE000159
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26/02/2018 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluidos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Contrato CL n. 028/2017-00.
90.347.840/0009-75
2018NE000159
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26/02/2018 | Ver |
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TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Contrato CL nº 093/2015-02.
00.942.450/0001-01
2018NE000161
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26/02/2018 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n. 024/2015-03.
00.077.808/0001-77
2018NE000163
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26/02/2018 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n. 024/2015-03.
00.077.808/0001-77
2018NE000163
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26/02/2018 | Ver |
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MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA LTDA
Locação de imóvel constituído de sala comercial com área de 37,26 m², localizada à Rua James Robert Amos, nº 159, Condomínio Centro Executivo Dona Nita, 1º andar, no município de Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 017/2016-00.
83.162.057/0001-14
2018NE000238
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26/02/2018 | Ver |
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ADOLFO ARNHOLD FILHO
Locação de imóveis constituídos por duas salas comerciais com área total de 325 m², localizadas à Rua Paraíba, nº 265, salas 01 e 03, Bairro Victor Konder, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 064/2016-00.
***.952.129-**
2018NE000264
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26/02/2018 | Ver |
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ZELIO ANDREZZO
Aquisição de obra de arte do artista Zélio Andrezzo, sendo esta uma pintura em óleo sobre tela do Deputado Silvio Dreveck, visando a composição da Galeria dos Ex-Presidentes deste Parlamento, contemplando o pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo n° 029/2018)
***.583.818-**
2018NE000300
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26/02/2018 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n° 002/2016-03.
07.019.133/0001-59
2018NE000370
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26/02/2018 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com licença de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme item 1 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n° 002/2016-03.
07.019.133/0001-59
2018NE000371
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26/02/2018 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com pagamento de emissoras com documentação pendente nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, agora regularizada, relativa ao Convênio Técnico Operacional nº 002/2015 (004/2015-00), que visa a operacionalização de veiculação de programetes mensais em rádio AM e FM, em emissoras de rádio associadas a ACAERT.
75.487.009/0001-78
2018NE000374
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26/02/2018 | Ver |
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CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini), conforme Contrato CL nº 017/2016 e documentos constantes do Processo nº 185/2018.
***.736.719-**
2018NE000378
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26/02/2018 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL n° 096/2013-04.
00.233.883/0001-80
2018NE000387
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26/02/2018 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL n° 039/2016-02.
01.084.671/0001-40
2018NE000388
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26/02/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.