Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 138/2017-00.
03.489.027/0001-88
2018NE000134
|
26/02/2018 | Ver |
|
GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo de carga do tipo camioneta (Hyundai HR 2.5 baú), com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão n° 005/2017 e Contrato CL n° 046/2017-00.
82.461.310/0001-78
2018NE000136
|
26/02/2018 | Ver |
|
IQUALY - TECNOLOGIA EM PESQUISAS E HABITOS DE CONSUMO EIRELI - ME
Despesa com serviço de pesquisa de medição de audiência em emissoras de TV, em tempo real, nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, conforme Contrato CL n° 005/2016-02.
21.546.737/0001-84
2018NE000137
|
26/02/2018 | Ver |
|
MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL n° 038/2016-02.
78.126.950/0003-16
2018NE000147
|
26/02/2018 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
|
26/02/2018 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
|
26/02/2018 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
|
26/02/2018 | Ver |
|
LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68
2018NE000150
|
26/02/2018 | Ver |
Página 6.635 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.