Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40
2017NE000011
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-02.
04.191.047/0001-30
2017NE000026
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-02.
04.191.047/0001-30
2017NE000026
|
26/02/2018 | Ver |
|
IQUALY - TECNOLOGIA EM PESQUISAS E HABITOS DE CONSUMO EIRELI - ME
Despesa com serviço de pesquisa de medição de audiência em emissoras de TV, em tempo real, nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, conforme Contrato CL nº 005/2016-01.
21.546.737/0001-84
2017NE000126
|
26/02/2018 | Ver |
|
IQUALY - TECNOLOGIA EM PESQUISAS E HABITOS DE CONSUMO EIRELI - ME
Despesa com serviço de pesquisa de medição de audiência em emissoras de TV, em tempo real, nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, conforme Contrato CL nº 005/2016-01.
21.546.737/0001-84
2017NE000126
|
26/02/2018 | Ver |
|
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, pelo período de 01/04/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato CL nº 003/2017-00.
06.333.995/0001-99
2017NE001049
|
26/02/2018 | Ver |
|
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, pelo período de 01/04/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato CL nº 003/2017-00.
06.333.995/0001-99
2017NE001049
|
26/02/2018 | Ver |
|
A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2017NE003023
|
26/02/2018 | Ver |
|
A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2017NE003023
|
26/02/2018 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
|
26/02/2018 | Ver |
|
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57
2018NE000063
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57
2018NE000063
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
|
26/02/2018 | Ver |
|
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
26/02/2018 | Ver |
Página 6.634 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.