Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65 2018NE000393
09/05/2018 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65 2018NE000393
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-01.
72.116.965/0001-55 2018NE000601
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-01.
72.116.965/0001-55 2018NE000601
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH- ALESC, conforme item 3 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000705
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH- ALESC, conforme item 3 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000705
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 2 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000706
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 2 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000706
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COOPERATIVA SOCIAL DE PAIS, AMIGOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA - COEPAD
Aquisição de 112 (cento e doze) bolsas (sacolas) tipo carteiro, 100% algodão, impressão em serigrafia em 06 (seis) cores, medindo 35 x 39 x 10 cm - Parlamento Jovem. A pedido e para atender a Escola do Legislativo. (DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA) (Processo nº 153/2018)
03.906.538/0001-58 2018NE000763
09/05/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
09/05/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000846
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000846
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RADIO ALIANCA 93 LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Direitos do portador de Câncer, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 54626 e demais documentos constantes no Processo n° 20018/2018.
07.417.098/0001-26 2018NE000960
09/05/2018 Ver
SCHMOCKEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa comercial com 247 m², localizada à Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, nº 635, Centro, Jaraguá do Sul/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 009/2018-00.
07.709.304/0001-71 2018NE001014
09/05/2018 Ver
SCHMOCKEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa comercial com 247 m², localizada à Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, nº 635, Centro, Jaraguá do Sul/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 009/2018-00.
07.709.304/0001-71 2018NE001014
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ROCHATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
Aquisição de 1 (hum) Mini Desumidificador de Ar para uso da Diretoria Legislativa, atendendo ao pedido da Coordenadoria de Expediente da ALESC. (Processo n° 254/2018)
02.420.450/0001-69 2018NE001103
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ROCHATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
Aquisição de 1 (hum) Mini Desumidificador de Ar para uso da Diretoria Legislativa, atendendo ao pedido da Coordenadoria de Expediente da ALESC. (Processo n° 254/2018)
02.420.450/0001-69 2018NE001103
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SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Aquisição de 06 unidades de leitor de código de barras para serem distribuídos a Coordenadoria das Comissões e Coordenadoria de Expediente. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimentos da ALESC. (Processo n° 257/2018)
05.607.657/0001-35 2018NE001104
09/05/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.