Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de chás diversos, item que integra a ATA nº13/2017, pregão 33/2017, lotes nº02 e nº12, processo nº819/2017. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 156/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE000759
11/05/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de garrafas térmicas com tampa de pressão, item que integra a ATA nº13/2017, pregão 33/2017, lotes nº02 e nº12, processo nº819/2017. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 156/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE000760
11/05/2018 Ver
ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA
Aquisição de 04 réguas com 10 saídas USB para a Secretaria Acadêmica de Escola do Legislativo. (Processo nº 229/2018)
14.991.977/0001-22 2018NE001018
11/05/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-05.
00.530.341/0001-79 2018NE001020
11/05/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-05.
00.530.341/0001-79 2018NE001020
11/05/2018 Ver
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Aquisição de insumos diversos para impressora Lexmark, itens que integram a ATA de registro de preços número 003/2017, do processo nº 225/2017, pregão 007/2017, lote 2 e 3. Atendendo ao pedido da Gerencia de Almoxarifado da ALESC. (Processo n° 238/2018)
87.138.145/0001-31 2018NE001051
11/05/2018 Ver
MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Aquisição de 150 unidades de folhas de papel pergaminho branco de gramatura 230 - tamanho A4 (210 mm x 297 mm) e 200 unidades de Porta Certificado no formato fechado 33 cm que integram as Atas de Registro de Preços 004/2017 e 015/2017, Processo nº 0374/2017. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário da ALESC. (Processo n° 239/2018)
72.354.533/0001-82 2018NE001053
11/05/2018 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 013/2018, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo n° 251/2018)
79.227.963/0001-82 2018NE001094
11/05/2018 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 014/2018, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos.(Processo n° 260/2018)
79.227.963/0001-82 2018NE001101
11/05/2018 Ver
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Confecção de 01 (um) banner em lona, impressão digital, medindo 1,00 x 1,5 m a ser utilizado na Oficina de Capacitação na Atenção a saúde de pessoas com Ostomias Intestinais, Urinárias e ou Fístulas Cultâneas. A pedido da Coordenadoria das Comissões. (Processo n° 265/2018)
07.321.421/0001-63 2018NE001112
11/05/2018 Ver
WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA
Despesa com inscrição dos servidores abaixo no evento ¨7º Redes We Gov¨, a realizar-se nos dias 23 e 24 de abril de 2018, em Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo DF nº 666/2018.
21.922.841/0001-26 2018NE001150
11/05/2018 Ver
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição um de quadro com cortiça e moldura nas medidas 120cm por 90cm fundo mdf ou eucatex para fixar mapa de Santa Catarina no CEAC. A pedido do Centro de Apoio às Câmaras Municipais. ( Processo 253/2018)
16.715.374/0001-23 2018NE001193
11/05/2018 Ver
TRANSCINETOUR, AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA
Locação de Van para Audiência Pública sobre a Federalização da SC-163, Florianópolis a Itapiranga, nos dias 26, 27 e 28 de abril (03) dias, transportando 11 (onze) servidores e, locação de Van para Audiência Pública para tratar e discutir sobre a conclusão da SC 370, Fpolis a Grão Pará, nos dias 26 e 27/04 (02) dois dias, transportando 09 (nove) servidores. A pedido da Coord.de transportes.( Processo 287/2018)
28.415.546/0001-22 2018NE001211
11/05/2018 Ver
JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Jean Kuhlmann), conforme Contrato CL nº 018/2016 e documentos constantes do Processo n. 743/2018.
***.546.409-** 2018NE001359
11/05/2018 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ismael do Santos), conforme Contrato CL n. 022/2016-00 e documentos constantes do Processo n. 742/2018.
***.719.449-** 2018NE001360
11/05/2018 Ver
PATRICIO CARLOS DESTRO
Despesa com ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Patrício Destro), conforme Contrato CL n. 143/2017-00 e demais documentos constantes do Processo nº 745/2018.
***.065.339-** 2018NE001361
11/05/2018 Ver
PATRICIO CARLOS DESTRO
Despesa com ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Patrício Destro), conforme Contrato CL n. 143/2017-00 e demais documentos constantes do Processo nº 744/2018.
***.065.339-** 2018NE001362
11/05/2018 Ver
MARIO MARCONDES NASCIMENTO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Mário Marcondes), conforme Contrato CL n. 006/2017-00 e documentos constantes do Processo n. 746/2018.
***.710.629-** 2018NE001363
11/05/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste do Contrato 123/2013-02, correspondente à suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20.
00.530.341/0001-79 2018NE001377
11/05/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste do Contrato 123/2013-02, correspondente à suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, referente ao período de 01/01/2017 a 31/08/2017, conforme cláusula 2.1, item 23.
00.530.341/0001-79 2018NE001378
11/05/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.