Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Aquisição de 06 unidades de leitor de código de barras para serem distribuídos a Coordenadoria das Comissões e Coordenadoria de Expediente. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimentos da ALESC. (Processo n° 257/2018)
05.607.657/0001-35
2018NE001104
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09/05/2018 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de uma 01 antena externa UHF 34 elementos para gravação da programação da TVAL 24 horas(censura). A pedido da Coordenadoria de TV da ALESC. (PROCESSO 279/2018)
85.180.008/0001-30
2018NE001171
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09/05/2018 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Aldo Schneider), conforme Contrato CL nº 004/2018 e documentos constantes do Processo nº 727/2018.
***.407.089-**
2018NE001336
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09/05/2018 | Ver |
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EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S/A
Aquisição de 92 (noventa e dois) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 46 (quarenta e seis) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 46 (quarenta e seis) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de maio de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios.( Processo 319/2018).
86.431.749/0001-09
2018NE001342
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09/05/2018 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 368 (trezentos e sessenta e oito) vales-transporte do SETUF, para o mês de maio de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo 320/2018).
81.840.357/0001-80
2018NE001343
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09/05/2018 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 368 (trezentos e sessenta e oito) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de maio de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo 317/2018)
19.962.391/0001-53
2018NE001346
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09/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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08/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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08/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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08/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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08/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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08/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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08/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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08/05/2018 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 001/2016-02.
14.284.430/0001-97
2018NE000135
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08/05/2018 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 001/2016-02.
14.284.430/0001-97
2018NE000135
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08/05/2018 | Ver |
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de abril de 2018, conforme ofício n. 190/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 713/2018.
***.112.559-**
2018NE001311
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08/05/2018 | Ver |
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ADA LILI FARACO DE LUCA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de abril de 2018, conforme ofício n. 190/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 713/2018.
***.271.111-**
2018NE001312
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08/05/2018 | Ver |
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RODRIGO MINOTTO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de abril de 2018, conforme ofício n. 190/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 713/2018.
***.727.950-**
2018NE001313
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08/05/2018 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de abril de 2018, conforme ofício n. 190/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 713/2018.
***.407.089-**
2018NE001314
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08/05/2018 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de abril de 2018, conforme ofício n. 190/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 713/2018.
***.268.009-**
2018NE001315
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08/05/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.