Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL n° 096/2013-04.
00.233.883/0001-80
2018NE000387
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10/10/2018 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL n° 039/2016-02.
01.084.671/0001-40
2018NE000388
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10/10/2018 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65
2018NE000393
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10/10/2018 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65
2018NE000393
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10/10/2018 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65
2018NE000393
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10/10/2018 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000846
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10/10/2018 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000846
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10/10/2018 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000847
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10/10/2018 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000847
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10/10/2018 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000849
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10/10/2018 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000849
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10/10/2018 | Ver |
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PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Confecção de um bicicletário em aço galvanizado, pintura epóxi, 6 (seis) unidades, conforme discriminação e projeto anexo. A ser instalado no Palácio Barriga Verde (Projeto Pelalesc). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo 608/2018)
05.689.406/0001-47
2018NE002556
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10/10/2018 | Ver |
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PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Confecção de um bicicletário em aço galvanizado, pintura epóxi, 6 (seis) unidades, conforme discriminação e projeto anexo. A ser instalado no Palácio Barriga Verde (Projeto Pelalesc). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo 608/2018)
05.689.406/0001-47
2018NE002556
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10/10/2018 | Ver |
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CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Objeto: Aquisição de 06 (seis) certificados digitais e-cpf A1, com validade de 01 (um) ano, para atender aos desenvolvedores de software com integração digital. Conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento da ALESC. (Processo 671/2018)
01.554.285/0001-75
2018NE002829
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10/10/2018 | Ver |
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EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S/A
Aquisição de 88 (oitenta e oito) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 44 (quarenta e quatro) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 44 (quarenta e quatro) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de outubro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. ( Processo 729/2018)
86.431.749/0001-09
2018NE003008
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10/10/2018 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 300 (trezentos) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de outubro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. ( Processo 730/2018)
19.962.391/0001-53
2018NE003010
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10/10/2018 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 284 (duzentos e oitenta e quatro) vales-transporte do SETUF, para o mês de outubro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. ( Processo 728/2018)
81.840.357/0001-80
2018NE003011
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10/10/2018 | Ver |
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MARIO MARCONDES NASCIMENTO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Mário Marcondes), conforme Contrato CL n. 006/2017-00 e documentos constantes do Processo n. 1787/2018.
***.710.629-**
2018NE003016
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10/10/2018 | Ver |
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MARIO MARCONDES NASCIMENTO
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Mário Marcondes), conforme Contrato CL n. 006/2017-00 e documentos constantes do Processo n. 1788/2018.
***.710.629-**
2018NE003017
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10/10/2018 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, referente ao mês de agosto de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 202/2018.
80.673.411/0001-87
2018NE003030
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10/10/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/07/2026.