Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/01/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/01/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/01/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/01/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com adiantamento de subsídios (Vencimentos e Salários-RPPS) dos Senhores Deputados no mês de janeiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo
83.599.191/0001-87
2019NE000001
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04/01/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com adiantamento de subsídios (Vencimentos e Salários-RGPS) dos Senhores Deputados no mês de janeiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo
83.599.191/0001-87
2019NE000002
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04/01/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional-RPPS) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE000003
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04/01/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional-RPPS) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE000004
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04/01/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional-RGPS) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE000005
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04/01/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional-RGPS) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE000006
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04/01/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
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26/12/2018 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
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26/12/2018 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 50 veículos (49 Corolla/Toyota e 01 minivan Vito/Mercedes-Benz), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n. 041/2017-03
95.803.839/0001-74
2018NE000064
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26/12/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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26/12/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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26/12/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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26/12/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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26/12/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Av. Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000096
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26/12/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Av. Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000096
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26/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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26/12/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.