Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL n° 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2018NE000389
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26/12/2018 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL n° 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2018NE000389
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26/12/2018 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL n° 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2018NE000389
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26/12/2018 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65
2018NE000393
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26/12/2018 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65
2018NE000393
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26/12/2018 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.
83.043.745/0001-65
2018NE000393
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26/12/2018 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000426
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26/12/2018 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê e adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000428
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26/12/2018 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL n° 056/2016.
05.551.844/0001-44
2018NE000552
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26/12/2018 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com servidor de gerenciamento de aplicativos (software e banco de dados), conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL n° 056/2016.
05.551.844/0001-44
2018NE000553
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26/12/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79
2018NE000789
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26/12/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79
2018NE000789
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26/12/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79
2018NE000789
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26/12/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-05.
00.530.341/0001-79
2018NE001020
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26/12/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-05.
00.530.341/0001-79
2018NE001020
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26/12/2018 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04
2018NE001815
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26/12/2018 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04
2018NE001817
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26/12/2018 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04
2018NE001819
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26/12/2018 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL n° 020/2018.
07.562.175/0001-31
2018NE002470
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26/12/2018 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n°027/2018-00.
87.138.145/0001-31
2018NE002552
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26/12/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.