Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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21/08/2025 | Ver |
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-01.
02.797.782/0001-67
2025NE000361
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21/08/2025 | Ver |
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-01.
02.797.782/0001-67
2025NE000361
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21/08/2025 | Ver |
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22
2025NE000379
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21/08/2025 | Ver |
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22
2025NE000379
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21/08/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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21/08/2025 | Ver |
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61
2025NE000383
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21/08/2025 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75
2025NE000385
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21/08/2025 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75
2025NE000385
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21/08/2025 | Ver |
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BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02
2025NE000391
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21/08/2025 | Ver |
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BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02
2025NE000391
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BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02
2025NE000391
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BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02
2025NE000391
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023-01
83.043.745/0001-65
2025NE000423
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21/08/2025 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023-01
83.043.745/0001-65
2025NE000423
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21/08/2025 | Ver |
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IMOVEIS PLANETA LTDA
Despesa com taxa administrativa, referente a locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e 1° Termo de Apostilamento ao Contrato CL n° 006/2023.
06.889.807/0001-03
2025NE001979
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21/08/2025 | Ver |
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IMOVEIS PLANETA LTDA
Despesa com taxa administrativa, referente a locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e 1° Termo de Apostilamento ao Contrato CL n° 006/2023.
06.889.807/0001-03
2025NE001979
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21/08/2025 | Ver |
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VANESSA MAGHRY DE ANDRADES
Despesa referente à contratação da palestrante Vanessa Maghry de Andrades, para proferir a palestra "Desvendando o comportamento de autistas: possibilidades de intervenção", durante o seminário "Toda Criança Aprende", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Chapecó/SC, no dia 29 de abril de 2025, conforme IL nº 057/2025, Contrato nº 051/2025 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000007202-0.
***.456.869-**
2025NE003189
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21/08/2025 | Ver |
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VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisor de 43 polegadas para atender solicitação do Gabinete do Deputado Alex Brasil através da ARP 026/2023-01. Processo SEI 25.0.000018883-5 e requisição GEAFIN 102830.
50.247.497/0001-15
2025NE003310
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21/08/2025 | Ver |
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VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisor Smart de 43 polegadas através da Ata de Registro de Preços 026/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000020510-1 e requisição GEAFIN nº 102881.
50.247.497/0001-15
2025NE003829
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21/08/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.