Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22 2025NE000379
21/08/2025 Ver
SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61 2025NE000383
21/08/2025 Ver
SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61 2025NE000383
21/08/2025 Ver
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75 2025NE000385
21/08/2025 Ver
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75 2025NE000385
21/08/2025 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2025NE000391
21/08/2025 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2025NE000391
21/08/2025 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2025NE000391
21/08/2025 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2025NE000391
21/08/2025 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023-01
83.043.745/0001-65 2025NE000423
21/08/2025 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023-01
83.043.745/0001-65 2025NE000423
21/08/2025 Ver
IMOVEIS PLANETA LTDA
Despesa com taxa administrativa, referente a locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e 1° Termo de Apostilamento ao Contrato CL n° 006/2023.
06.889.807/0001-03 2025NE001979
21/08/2025 Ver
IMOVEIS PLANETA LTDA
Despesa com taxa administrativa, referente a locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e 1° Termo de Apostilamento ao Contrato CL n° 006/2023.
06.889.807/0001-03 2025NE001979
21/08/2025 Ver
VANESSA MAGHRY DE ANDRADES
Despesa referente à contratação da palestrante Vanessa Maghry de Andrades, para proferir a palestra "Desvendando o comportamento de autistas: possibilidades de intervenção", durante o seminário "Toda Criança Aprende", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Chapecó/SC, no dia 29 de abril de 2025, conforme IL nº 057/2025, Contrato nº 051/2025 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000007202-0.
***.456.869-** 2025NE003189
21/08/2025 Ver
VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisor de 43 polegadas para atender solicitação do Gabinete do Deputado Alex Brasil através da ARP 026/2023-01. Processo SEI 25.0.000018883-5 e requisição GEAFIN 102830.
50.247.497/0001-15 2025NE003310
21/08/2025 Ver
VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisor Smart de 43 polegadas através da Ata de Registro de Preços 026/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000020510-1 e requisição GEAFIN nº 102881.
50.247.497/0001-15 2025NE003829
21/08/2025 Ver
FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de 2 (duas) portas de angelim, com visor, para continuação da obra de reambientação das Salas de Aula da Escola do Legislativo. Processo SEI nº 25.0.000017589-0 e requisição GEAFIN nº 102874.
35.504.842/0001-65 2025NE003978
21/08/2025 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73 2025NE004655
21/08/2025 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-07.
72.317.266/0001-73 2025NE004655
21/08/2025 Ver
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Despesa com materiais odontológicos. Processo SEI nº 25.0.000020102-5 e GEAFIN nº 102825.
82.858.903/0009-20 2025NE004697
21/08/2025 Ver
Página 608 de 10.210, exibindo 20 de 204.191 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.