Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MARCIUS DA SILVA MACHADO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.633.559-** 2019NE000778
13/03/2019 Ver
VOLNEI WEBER
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.910.179-** 2019NE000779
13/03/2019 Ver
ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.313.819-** 2019NE000780
13/03/2019 Ver
FERNANDO KRELLING
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.587.439-** 2019NE000781
13/03/2019 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software (plataforma do sistema da Escola do Legislativo), de acordo com a cláusula 2.1, item 23, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL nº 123/2013, referente ao mês de dezembro de 2018.
00.530.341/0001-79 2019NE000790
13/03/2019 Ver
HIRONILDO PEREIRA FILHO
Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, referente ao mês de março de 2019, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, Portaria da Presidência n° 1064/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 305/2019.
***.752.449-** 2019NE000795
13/03/2019 Ver
ARNALDO VENICIO DE SOUZA
Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, referente ao mês de março de 2019, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1065/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 366/2019.
***.394.109-** 2019NE000796
13/03/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/03/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/03/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/03/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/03/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/03/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/03/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000090
12/03/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
12/03/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
12/03/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
12/03/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
12/03/2019 Ver
GRUPO A - PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE S/S LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8042 e demais documentos constantes do Processo nº 10028/2019.
03.902.949/0001-75 2019NE000318
12/03/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartão magnético representativo de auxílio alimentação da servidora à disposição Giovana Gomes Ribeiro (pessoal civil do RPPS), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000453
12/03/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.