Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARCIUS DA SILVA MACHADO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.633.559-**
2019NE000778
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13/03/2019 | Ver |
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VOLNEI WEBER
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.910.179-**
2019NE000779
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13/03/2019 | Ver |
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ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.313.819-**
2019NE000780
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13/03/2019 | Ver |
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FERNANDO KRELLING
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019
***.587.439-**
2019NE000781
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13/03/2019 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software (plataforma do sistema da Escola do Legislativo), de acordo com a cláusula 2.1, item 23, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL nº 123/2013, referente ao mês de dezembro de 2018.
00.530.341/0001-79
2019NE000790
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13/03/2019 | Ver |
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HIRONILDO PEREIRA FILHO
Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, referente ao mês de março de 2019, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, Portaria da Presidência n° 1064/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 305/2019.
***.752.449-**
2019NE000795
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13/03/2019 | Ver |
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ARNALDO VENICIO DE SOUZA
Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, referente ao mês de março de 2019, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1065/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 366/2019.
***.394.109-**
2019NE000796
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13/03/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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12/03/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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12/03/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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12/03/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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12/03/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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12/03/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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12/03/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000090
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12/03/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000091
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12/03/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000091
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12/03/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000092
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12/03/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000092
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12/03/2019 | Ver |
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GRUPO A - PROMOCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE S/S LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8042 e demais documentos constantes do Processo nº 10028/2019.
03.902.949/0001-75
2019NE000318
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12/03/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartão magnético representativo de auxílio alimentação da servidora à disposição Giovana Gomes Ribeiro (pessoal civil do RPPS), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000453
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12/03/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.