Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, conforme Convênio n° 004/2019-00.
00.627.992/0001-81 2019NE000514
06/05/2019 Ver
UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, conforme Convênio n° 004/2019-00.
00.627.992/0001-81 2019NE000514
06/05/2019 Ver
A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76 2019NE000582
06/05/2019 Ver
LUCIANO DAUDT DA ROCHA 95498800010
Contratação do Sr. Luciano Daudt da Rocha que realizará palestra "O Papel do Vereador " E o Curso "Argumentação e Oratória", num total de 7,5 horas/aula, no dia 11 de abril de 2019, no município de Mafra. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 159/2019).
29.591.610/0001-99 2019NE000973
06/05/2019 Ver
LUCIANO DAUDT DA ROCHA 95498800010
Contratação do Sr. Luciano Daudt da Rocha que realizará o "Curso - Argumentação e Oratória", num total de 05 horas/aula, no dia 04 de abril de 2019 no município de São João Batista. (Dispensa e Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 158/2019).
29.591.610/0001-99 2019NE000974
06/05/2019 Ver
ANA JULIA BIESDORF THIESEN
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente ao curso Comunicação interna na era da inovação, realizado dia 16/4/2019 em Florianópolis, conforme solicitação encaminhada através da Comunicação interna n° 036/2019 da Coordenadoria de Informações e demais documentos constantes do Processo DF nº 0501/2019.
***.241.679-** 2019NE001223
06/05/2019 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80 2019NE000406
03/05/2019 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80 2019NE000406
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/05/2019 Ver
Página 6.022 de 10.251, exibindo 20 de 205.003 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.