Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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06/05/2019 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59
2019NE000481
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06/05/2019 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59
2019NE000481
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06/05/2019 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59
2019NE000482
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06/05/2019 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59
2019NE000482
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06/05/2019 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de alimentos (coffee break), mediante demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 066/2017-03.
13.881.077/0001-60
2019NE000484
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06/05/2019 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-01.
07.562.175/0001-31
2019NE000506
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06/05/2019 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-01.
07.562.175/0001-31
2019NE000506
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06/05/2019 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, conforme Convênio n° 004/2019-00.
00.627.992/0001-81
2019NE000514
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06/05/2019 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, conforme Convênio n° 004/2019-00.
00.627.992/0001-81
2019NE000514
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06/05/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.