Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente à atualização de valores faturados no período de 01/01/2019 a 28/02/2019, em virtude de reajuste contratual, relativo à contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: pessoal administrativo, recepcionista executiva, mestre de cerimônia, assistente de saúde, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar pedagogo, operador de equipamento gráfico, técnicos em arte de criação gráfica e intérprete de libras, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL 097/2017.
83.953.331/0001-73 2019NE002664
19/07/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente à atualização de valores faturados no período de 01/01/2019 a 28/02/2019, em virtude de reajuste contratual, relativo à contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: pessoal administrativo, recepcionista executiva, mestre de cerimônia, assistente de saúde, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar pedagogo, operador de equipamento gráfico, técnicos em arte de criação gráfica e intérprete de libras, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL 097/2017.
83.953.331/0001-73 2019NE002664
19/07/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente à atualização de valores faturados no período de 01/01/2019 a 28/02/2019, em virtude de reajuste contratual, relativo à contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: pessoal administrativo, recepcionista executiva, mestre de cerimônia, assistente de saúde, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar pedagogo, operador de equipamento gráfico, técnicos em arte de criação gráfica e intérprete de libras, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL 097/2017.
83.953.331/0001-73 2019NE002664
19/07/2019 Ver
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-02, PI nº 56744 e demais documentos constantes do Processo nº 20275/2019.
79.649.984/0001-96 2019NE001770
18/07/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000090
17/07/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
17/07/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
17/07/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
17/07/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
17/07/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
17/07/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
17/07/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
17/07/2019 Ver
A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 083/2017-02.
10.817.746/0001-46 2019NE000431
17/07/2019 Ver
A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 083/2017-02.
10.817.746/0001-46 2019NE000431
17/07/2019 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 60 máquinas automáticas de bebidas quente, conforme Contrato CL nº 077/2017-01.
09.088.413/0001-44 2019NE000479
17/07/2019 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 60 máquinas automáticas de bebidas quente, conforme Contrato CL nº 077/2017-01.
09.088.413/0001-44 2019NE000479
17/07/2019 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59 2019NE000481
17/07/2019 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59 2019NE000481
17/07/2019 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59 2019NE000482
17/07/2019 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59 2019NE000482
17/07/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.