Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2019NE000502
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22/08/2019 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2019NE000502
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22/08/2019 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2019NE000502
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22/08/2019 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2019NE000502
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22/08/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15
2019NE000585
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22/08/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-01.
85.229.755/0001-15
2019NE000585
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22/08/2019 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-02.
***.842.449-**
2019NE000801
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22/08/2019 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-02.
***.842.449-**
2019NE000801
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22/08/2019 | Ver |
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DUDA IMOVEIS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 40 m², localizada à Rua Cel. Pedro Benedet, nº 333, Bairro Centro, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 014/2019-00.
78.519.519/0001-78
2019NE001149
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22/08/2019 | Ver |
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ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 56937 e demais documentos constantes do Processo nº 20313/2019.
79.694.220/0001-12
2019NE002075
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22/08/2019 | Ver |
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JARROS COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 56916 e demais documentos constantes do Processo nº 20320/2019.
18.780.271/0001-72
2019NE002082
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22/08/2019 | Ver |
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MARCELO BAUMGARTNER 93290926915
Conserto de cafeteiras elétricas de patrimônios n° 19358/26253 e 19360/42134, da Copa Geral e Copa de Presidência, com limpeza de tanque, revisão de instalação elétrica e revitalização de dois bojos, contatora, visor e torneiras. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC.(Processo 387/2019)
14.351.156/0001-21
2019NE002279
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22/08/2019 | Ver |
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MARCELO BAUMGARTNER 93290926915
Conserto de cafeteiras elétricas de patrimônios n° 19358/26253 e 19360/42134, da Copa Geral e Copa de Presidência, com limpeza de tanque, revisão de instalação elétrica e revitalização de dois bojos, contatora, visor e torneiras. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC.(Processo 387/2019)
14.351.156/0001-21
2019NE002279
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22/08/2019 | Ver |
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EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57127 e demais documentos constantes do Processo nº 20388/2019.
81.290.090/0001-02
2019NE002402
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22/08/2019 | Ver |
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RADIO ARARANGUA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57136 e demais documentos constantes do Processo nº 20390/2019.
82.563.982/0001-94
2019NE002405
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22/08/2019 | Ver |
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RADIO ATALAIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57168 e demais documentos constantes do Processo nº 20422/2019.
01.746.813/0001-98
2019NE002441
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22/08/2019 | Ver |
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RADIO CIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57318 e demais documentos constantes do Processo nº 20571/2019.
79.817.763/0002-60
2019NE002577
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22/08/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.