Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003375
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003376
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003377
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de 13º Salário - RGPS dos Senhores Deputados no mês de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003378
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos Senhores Deputados no mês de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.
83.599.191/0001-87
2019NE003379
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Inativos Civil) a servidores Inativos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019, em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003394
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde (Ressarcimento Médico/Odontológica) a servidores Inativos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019 em anexo e, com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018, 017/2018 e 392/2019.
83.599.191/0001-87
2019NE003395
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação a servidores Inativos deste Poder Legislativo no mês de agosto/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003396
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23/08/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas Ativo Civil a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003490
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23/08/2019 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000402
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22/08/2019 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000402
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22/08/2019 | Ver |
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MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maios, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Aditivo 01 do Contrato CL n° 048/2017.
83.932.343/0065-86
2019NE000447
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22/08/2019 | Ver |
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MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maios, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Aditivo 01 do Contrato CL n° 048/2017.
83.932.343/0065-86
2019NE000447
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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22/08/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.