Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FERNANDO PAIVA CAMPOS 07259733403
Contratação do palestrante Fernando Paiva Campos que realizará a palestra "Superação", no seminário "Terceiro Setor, Planejamento Estratégico, Captação de Recursos e Políticas Públicas Relacionadas" num total de 02 horas/aula, no dia 07 de agosto de 2019, no município de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 495/2019).
32.145.800/0001-97
2019NE003166
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21/08/2019 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Conserto de persiana horizontal em madeira 50 mm, patrimônio 40.595 (troca de comando corda e lubrificação), do gabinete do Deputado Milton Hobus. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo 493/2019).
00.991.023/0001-05
2019NE003181
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21/08/2019 | Ver |
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JULIO CESAR GARCIA
Despesa que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Memo nº 0174/19/CGP, constante do Processo DF Nº 1221/2019.
***.884.609-**
2019NE003319
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21/08/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2019NE000544
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20/08/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2019NE000544
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20/08/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90
2019NE000545
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20/08/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90
2019NE000545
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20/08/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Aldo Schneider.
08.336.783/0001-90
2019NE000715
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20/08/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Aldo Schneider.
08.336.783/0001-90
2019NE000715
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20/08/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08
2019NE000126
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19/08/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08
2019NE000126
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19/08/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08
2019NE000126
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19/08/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 083/2017-02.
10.817.746/0001-46
2019NE000431
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19/08/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 083/2017-02.
10.817.746/0001-46
2019NE000431
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19/08/2019 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55
2019NE000584
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19/08/2019 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55
2019NE000584
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19/08/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84
2019NE000735
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19/08/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84
2019NE000735
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19/08/2019 | Ver |
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GUIDO RAMPINI
Aquisição de materiais (parede drywall, vidro e porta de madeira) constantes na Ata de Registro de Preços 021/2018, Processo 0766/2018, Pregão 032/2018, para atender reformas no 6º pavimento do Centro Administrativo Aldo Scheider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo n° 196/2019)
07.875.830/0001-01
2019NE001100
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19/08/2019 | Ver |
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GUIDO RAMPINI
Aquisição de materiais (parede drywall, vidro e porta de madeira) constantes na Ata de Registro de Preços 021/2018, Processo 0766/2018, Pregão 032/2018, para atender reformas no 7º pavimento do Centro Administrativo Aldo Scheider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo n° 196/2019).
07.875.830/0001-01
2019NE001103
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19/08/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.