Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JOAO CARLOS DA GAMA
Contratação do palestrante João Carlos da Gama que participará de Workshop no "Seminário Estadual de Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação de Santa Catarina", num total de 03 horas/aula, no dia 01 de novembro de 2019, no município de São Francisco do Sul. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 828/2019).
***.915.849-** 2019NE005016
20/11/2019 Ver
ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA
Aquisição de Pasta em couro sintético, tipo executivo com alças na cor preta, para transportar documentos. Atendendo solicitação da Diretoria Administrativa da ALESC. (Processo 831/2019).
14.991.977/0001-22 2019NE005018
20/11/2019 Ver
RICARDO JOAO PELUSO ALBA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ricardo João Peluso Alba), conforme Contrato CL n° 010/2019 e demais documentos constantes no Processo n° 1897/2019.
***.282.249-** 2019NE005457
20/11/2019 Ver
SUELI DA SILVA RODRIGUES
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Walmor Carpes, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 3728/2019.
***.427.789-** 2019NE005482
20/11/2019 Ver
RITA DE CASSIA SOARES OLIVEIRA
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Reinaldo Jorge de Oliveira, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 3730/2019.
***.597.979-** 2019NE005483
20/11/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000442
19/11/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000442
19/11/2019 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23 2019NE000464
19/11/2019 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23 2019NE000464
19/11/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
19/11/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com servidor de gerenciamento de aplicativos (software e banco de dados), conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000496
19/11/2019 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
19/11/2019 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
19/11/2019 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL n° 088/2015-06.
00.729.393/0001-79 2019NE000734
19/11/2019 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL n° 088/2015-06.
00.729.393/0001-79 2019NE000734
19/11/2019 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79 2019NE000913
19/11/2019 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79 2019NE000913
19/11/2019 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão do servidor Rogério Macanhão a este Poder, referente ao mês de agosto de 2017 e 13º salário proporcional ao período de cessão, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 085/2019.
82.951.310/0001-56 2019NE001909
19/11/2019 Ver
TECKEX CONFECCOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Confecção de uniformes personalizados para os estagiários do Programa Antonieta de Barros, em cumprimento ao artigo 15, § 2º, I do Ato da Mesa nº 434, que regulamenta a Lei 13.075/04, a qual determina, como benefício aos estagiários, a entrega de uniformes. A pedido da Coordenadoria de Estágios Especiais da Alesc. (Distribuição Gratuita). (Processo 359/2019)
05.509.996/0001-89 2019NE002131
19/11/2019 Ver
MAURI JOSE VIEIRA ME
Contratação de empresa especializada para retirada, conserto e limpeza geral, em seis grelhas e nove exaustores industriais, reinstalação dos equipamentos higienizados no 4° andar do prédio do Palácio Barriga Verde. Oficio CST. 251/2019. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 576/2019).
00.869.092/0001-40 2019NE003498
19/11/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.