Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.
83.043.745/0001-65
2022NE000514
|
11/03/2022 | Ver |
|
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-04.
07.562.175/0001-31
2022NE000601
|
11/03/2022 | Ver |
|
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-04.
07.562.175/0001-31
2022NE000601
|
11/03/2022 | Ver |
|
JOAO PEREIRA
Despesa com locação sala comercial com vaga de garagem, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1285, sala 15, Edifício Jaraguá Tower, Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 007/2019 e Contrato CL n° 258/2021.
***.888.299-**
2022NE000675
|
11/03/2022 | Ver |
|
JOAO PEREIRA
Despesa com locação sala comercial com vaga de garagem, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1285, sala 15, Edifício Jaraguá Tower, Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Caropreso, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 007/2019 e Contrato CL n° 258/2021.
***.888.299-**
2022NE000675
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Julio Garcia, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000907
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Julio Garcia, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000907
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000908
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000908
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000909
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000910
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000910
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000911
|
11/03/2022 | Ver |
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30
2022NE000911
|
11/03/2022 | Ver |
Página 3.852 de 10.286, exibindo 20 de 205.706 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.