Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
FUNDACAO CULTURAL EDUCACIONAL RADIO E TV PORTO BELO
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 171/2021-00.
04.791.202/0001-50
2021NE001010
|
14/03/2022 | Ver |
|
EMPRESA DE RADIODIFUSAO TIJUCAS FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 186/2021-00.
03.859.878/0001-75
2021NE001046
|
14/03/2022 | Ver |
|
EMPRESA DE RADIODIFUSAO TIJUCAS FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 186/2021-00.
03.859.878/0001-75
2021NE001046
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO SAO BENTO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 215/2021-00.
83.172.965/0001-99
2021NE001077
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO PRINCESA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 235/2021-00.
84.942.036/0001-84
2021NE001097
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
|
14/03/2022 | Ver |
|
FUNDACAO JOAO XXIII
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60351 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024872-7.
85.131.829/0001-86
2021NE006376
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO PLANALTO DE MAJOR VIEIRA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60353 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024876-0.
76.323.971/0001-34
2021NE006380
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO CLUBE DE LAGES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação ", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 060346 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024863-8.
84.937.275/0001-46
2021NE006400
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO MODELO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60357 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024888-3.
75.875.716/0001-31
2021NE006406
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação ", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 060350 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024870-0.
84.904.044/0001-36
2021NE006408
|
14/03/2022 | Ver |
|
RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60361 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024897-2.
85.077.741/0001-23
2021NE006418
|
14/03/2022 | Ver |
|
SOCIEDADE VALE DE COMUNICACOES LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60367 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024912-0.
04.895.816/0002-62
2021NE006427
|
14/03/2022 | Ver |
Página 3.850 de 10.286, exibindo 20 de 205.706 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.