Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDACAO CULTURAL EDUCACIONAL RADIO E TV PORTO BELO
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 171/2021-00.
04.791.202/0001-50 2021NE001010
14/03/2022 Ver
EMPRESA DE RADIODIFUSAO TIJUCAS FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 186/2021-00.
03.859.878/0001-75 2021NE001046
14/03/2022 Ver
EMPRESA DE RADIODIFUSAO TIJUCAS FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 186/2021-00.
03.859.878/0001-75 2021NE001046
14/03/2022 Ver
RADIO SAO BENTO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 215/2021-00.
83.172.965/0001-99 2021NE001077
14/03/2022 Ver
RADIO PRINCESA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 235/2021-00.
84.942.036/0001-84 2021NE001097
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
14/03/2022 Ver
FUNDACAO JOAO XXIII
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60351 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024872-7.
85.131.829/0001-86 2021NE006376
14/03/2022 Ver
RADIO PLANALTO DE MAJOR VIEIRA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60353 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024876-0.
76.323.971/0001-34 2021NE006380
14/03/2022 Ver
RADIO CLUBE DE LAGES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação ", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 060346 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024863-8.
84.937.275/0001-46 2021NE006400
14/03/2022 Ver
RADIO MODELO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60357 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024888-3.
75.875.716/0001-31 2021NE006406
14/03/2022 Ver
RADIO GARIBALDI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação ", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 060350 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024870-0.
84.904.044/0001-36 2021NE006408
14/03/2022 Ver
RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60361 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024897-2.
85.077.741/0001-23 2021NE006418
14/03/2022 Ver
SOCIEDADE VALE DE COMUNICACOES LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Motivação", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.00000118664-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-07, PI nº 60367 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000024912-0.
04.895.816/0002-62 2021NE006427
14/03/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.