Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MEIO OESTE COMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 432/2021.
04.499.978/0001-09
2022NE000484
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08/03/2023 | Ver |
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MEIO OESTE COMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 432/2021.
04.499.978/0001-09
2022NE000484
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08/03/2023 | Ver |
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RADIO ALTO VALE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.
03.758.354/0001-98
2022NE000538
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08/03/2023 | Ver |
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RADIO ALTO VALE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.
03.758.354/0001-98
2022NE000538
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08/03/2023 | Ver |
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SISTEMA OESTE DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 502/2021.
75.340.158/0001-00
2022NE000686
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08/03/2023 | Ver |
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SISTEMA OESTE DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 502/2021.
75.340.158/0001-00
2022NE000686
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08/03/2023 | Ver |
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RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos do processo SEI 22.0.000032814-0. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-08, PI nº 010719 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000036201-1.
82.943.275/0001-23
2022NE006672
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08/03/2023 | Ver |
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RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos do processo SEI 22.0.000032814-0. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-08, PI nº 010719 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000036201-1.
82.943.275/0001-23
2022NE006672
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08/03/2023 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com todos os materiais necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12
2022NE005292
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07/03/2023 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com todos os materiais necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12
2022NE005292
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07/03/2023 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12
2022NE005294
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07/03/2023 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12
2022NE005294
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07/03/2023 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com mão de obra qualificada necessária para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12
2022NE005296
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07/03/2023 | Ver |
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BERKANA ENGENHARIA LTDA
Despesa com mão de obra qualificada necessária para execução de obras de serviço comum, concernentes à Recuperação Estrutural, Impermeabilização da laje intermediária e outros serviços do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2022, seu Termo de Referência e Contrato CL nº 066/2022-00.
83.190.595/0001-12
2022NE005296
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07/03/2023 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-09.
09.687.900/0002-04
2023NE000829
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07/03/2023 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-09.
09.687.900/0002-04
2023NE000830
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07/03/2023 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-09.
09.687.900/0002-04
2023NE000831
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07/03/2023 | Ver |
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REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Aquisição de 1800 litros de leite integral tipo longa vida, conforme DA - CLC Nº 001/2023 do pregão 039/2022, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 23.0.000002597-6 e GEAFIN 100054.
44.786.497/0001-90
2023NE001546
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07/03/2023 | Ver |
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ALTAIR DA SILVA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Altair Silva, referente ao mês de fevereiro/2023, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 0672557/2023/DA-CT, Despacho 0679992, Ato da Mesa nº 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000007919-7.
***.686.839-**
2023NE001803
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07/03/2023 | Ver |
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ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar à Deputada Ana Caroline Campagnolo, referente ao mês de fevereiro/2023, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 0672557/2023/DA-CT, Despacho 0679992, Ato da Mesa nº 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000007919-7.
***.313.819-**
2023NE001804
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07/03/2023 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.